成都市生态环境局
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****点击查看2025年“四项联动”监督--内部审计服务项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看2025年“四项联动”监督--内部审计服务项目 |
预算金额: | 681.000000万元(人民币) |
采购品目: | |
采购需求概况 : | 采购内容:审计服务 采购数量:1.0000项 主要功能或目标:完成局系统32家单位的财务收支审计、内部控制评价和项目延伸专项审计工作,直属单位绩效审计工作,提出意见建议,跟踪问题整改,出具报告。对以往年度的审计报告的问题进行回头看,跟踪问题整改。完成审计相关业务及问题整改培训2次。助推内审“数字化”建设。协助内审制度进行完善和调整。在服务期内提供年度专业咨询。 需满足的要求:1.财务收支审计。对**市生态环境系统32家单位2024年度的财政收支情况进行审计以及协助问题整改。 2.内部控制评价。对**市生态环境系统内32家单位执行内部控制评价。 3.专项延伸审。在财务收支、内部控制评价的基础上,对全市生态环境系统内的不少于300个项目实施专项延伸审计。 4.开展绩效工资审计、培训等相关服务内容。 |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: | 项目设置了对供应商提供服务专业度、满意度等考核指标。 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。