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一、2025年度财务收支及内控审计项目概况
(一)单位基本情况:****点击查看属于自收自支,****点击查看事业单位,2025年度期末总资产11275.21万元,年度财政拨款收支6904.71万元。
(二)审计工作内容:****点击查看民政局印发《2025年度内部审计工作方案》,对以下事项进行审计:关于我处贯彻落实重大政策措施情况;内部控制和风险管理情况;财务收支情况;固定资产投资和资产管理情况;部门预决算和绩效管理情况;资金管理和使用情况;重大工程项目建设情况;其他需要审计的事项。
(三)审计期间:2025年1月1日-2025年12月31日。
(四)预算金额:人民币5.3万元(大写:伍万叁仟元整)。
二、投标文件要求
(一)资质文件要求
1.必须具备持有财政部门颁发的有效《****点击查看事务所执业证书》,并已完成备案登记。
2.近三年内无重大违法记录,未被列入“信用中国”失信名单或“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单。
3.****点击查看事务所要求有2名及以上执业注册会计师; 项目负责人必须具备注册会计师(CPA)资格,****点击查看事业单位审计经验。
(二)响应文件要求
1.报价函(附件一);
2.无串标行为承诺函(附件二);
3.公司及人员资质证书复印件;
4.技术文件(包括工作流程、服务承诺等);
5.其他证明材料(如有,格式自拟)。
(三)装订要求
以上资质文件和响应文件按要求顺序提供材料,请用信封或文件袋密封好,封口处盖骑缝章。信封或文件袋封面请注明项目名称、公司名称、联系人及电话。
(四)响应时间及方式
2026年8月4日15:00前寄到或送到**市**区望州路308号****点击查看服务综合楼3楼316室(联系人杨工,联系电话:0771- ****点击查看043 )。邮件需注明法定代表人或委托代理人联系电话、通讯地址。逾期递交或未按要求密封的申请材料将不予接收。
三、询价方式
本次询价采用最低价中标法,我处将选择投标报价最低的企业作为成交供应商,成交结果将在****点击查看微信公众号公示 3 个工作日。
四、业务咨询
本项目涉及专业财务问题,建议做出报价前联系我处财务科了解更具体的情况。联系人:赖东晓,电话:0771-****点击查看725。