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****点击查看2024年度财务收支和内部控制审计 |
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财政性资金 |
3.000000 |
无 |
线上报名,线上递交文件 |
-- |
2025年05月30日 00时00分 |
比选 |
自签订合同之日起,至完成对单位本级2024年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。 |
1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民**国境内注册的企业法人或其他组织,营业执照在有效期内; 2 符合《****点击查看政府采购法》第二十二条之规定 2.1具有独立承担民事责任的能力; 2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 2.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 2.6在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)、中国政府采购网(www.****点击查看.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《****点击查看政府采购法》二十二条之规定条件的供应商; 2.7 法律、行政法规规定的其他条件。 3 ****点击查看事务所执业证书。 |
非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
无 |
1.对2024年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。 2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。 3.依****点击查看行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2024年业务开展情况,资料提供情况等,参照《****点击查看事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。 4.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。 5.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。 6.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告 7.服务目标:提供2024年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。 |
****点击查看 | 项目名称****点击查看2024年度财务收支和内部控制审计 | |
****点击查看事务所服务 | 投资审批项目||
项目所在辖区 | **市 | |
****点击查看 | 审批项目资金来源财政性资金 | |
3.000000 | 星级评价无 | |
线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点-- | |
2025年05月30日 00时00分 | ||
比选 | ||
自签订合同之日起,至完成对单位本级2024年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。 | ||
1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民**国境内注册的企业法人或其他组织,营业执照在有效期内; 2 符合《****点击查看政府采购法》第二十二条之规定 2.1具有独立承担民事责任的能力; 2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 2.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 2.6在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)、中国政府采购网(www.****点击查看.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《****点击查看政府采购法》二十二条之规定条件的供应商; 2.7 法律、行政法规规定的其他条件。 3 ****点击查看事务所执业证书。 | ||
非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 | ||
非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 | ||
无 | ||
1.对2024年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。 2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。 3.依****点击查看行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2024年业务开展情况,资料提供情况等,参照《****点击查看事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。 4.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。 5.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。 6.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告 7.服务目标:提供2024年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。 |
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