北京市体育科学研究所2024年度财务收支和内部控制审计

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发布于 2025-05-15

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北京市体育科学研究所
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本单位近五年审计类项目招标3次,合作供应商3个,潜在供应商2
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标的基本信息
项目编号 项目名称 所需服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 审批项目资金来源 服务金额(万元) 星级评价 比选报名及响应材料递交方式 比选报名及响应材料递交地点 比选响应材料递交截止时间 交易方式 服务时限 资质(资格)要求 金额说明 公告说明 有无回避情况 项目内容
****点击查看
****点击查看2024年度财务收支和内部控制审计
****点击查看事务所服务
****点击查看
财政性资金
3.000000
线上报名,线上递交文件
--
2025年05月30日 00时00分
比选

自签订合同之日起,至完成对单位本级2024年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。


1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民**国境内注册的企业法人或其他组织,营业执照在有效期内;

2 符合《****点击查看政府采购法》第二十二条之规定

2.1具有独立承担民事责任的能力;

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

2.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

2.6在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)、中国政府采购网(www.****点击查看.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《****点击查看政府采购法》二十二条之规定条件的供应商;

2.7 法律、行政法规规定的其他条件。

3 ****点击查看事务所执业证书。


非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

1.对2024年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。

2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。

3.依****点击查看行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2024年业务开展情况,资料提供情况等,参照《****点击查看事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。

4.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。

5.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。

6.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告

7.服务目标:提供2024年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。


项目编号 项目名称 所需服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 审批项目资金来源 服务金额(万元) 星级评价 比选报名及响应材料递交方式 比选报名及响应材料递交地点 比选响应材料递交截止时间 交易方式 服务时限 资质(资格)要求 金额说明 公告说明 有无回避情况 项目内容
****点击查看****点击查看2024年度财务收支和内部控制审计
****点击查看事务所服务
**市
****点击查看财政性资金
3.000000
线上报名,线上递交文件--
2025年05月30日 00时00分
比选

自签订合同之日起,至完成对单位本级2024年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。


1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民**国境内注册的企业法人或其他组织,营业执照在有效期内;

2 符合《****点击查看政府采购法》第二十二条之规定

2.1具有独立承担民事责任的能力;

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

2.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

2.6在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)、中国政府采购网(www.****点击查看.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《****点击查看政府采购法》二十二条之规定条件的供应商;

2.7 法律、行政法规规定的其他条件。

3 ****点击查看事务所执业证书。


非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

1.对2024年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。

2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。

3.依****点击查看行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2024年业务开展情况,资料提供情况等,参照《****点击查看事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。

4.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。

5.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。

6.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告

7.服务目标:提供2024年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。


垂询方式
联系人 传真 联系电话 公司名称 地址 公司电话 个人电话 邮件
伍老师
010****点击查看8390
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项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 3 次; 共合作审计供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 北京****伙)
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核心业务: 审计, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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北京****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 73 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 52 次, 占比 71.23%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 289.21
北京****伙)较弱
核心业务: 审计, 中标 1696 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 456 次, 占比 26.89%
中标业绩: 上一年中标 428 次, 中标金额 9.11110198716658E12
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