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2024年内部控制评价及风险评估项目 |
其他 |
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010****点击查看8620 |
1.对****点击查看2024年度经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估,出具风险评估报告,****点击查看学院现有内部控制设计和执行层面存在的不足之处和薄弱环节,有针对性地提出风险防范措施,推动学院进一步完善内部控制体系。 2.对学院2024年度内部控制执行的规范性、有效性进行评价和检查,出具内部控制评价报告。 |
财政性资金 |
5 |
比选 |
自合同签订生效之后开始至双方合同义务完全履行后终止。 |
2025年04月01日 |
4.5 |
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3工作日 |