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预算金额:¥98500 元 采购方式:
本次****点击查看服务中心2022-2026年度采购的28个项目提供全流程财务审计服务一是全流程财务审计。对项目预算立项、采购招标、合同管理、资金支付、财务核算、内控管理全生命周期开展审计,核查财务收支的真实性、合规性、准确性,识别内控风险与管理问题,提出规范整改建议。二是出具专项审计报告。出具符合政务信息化项目、医****点击查看政府采购要求的正式审计报告,满足验收、财政备查、上级检查等全场景使用需求。
采购要求 1.熟练掌握《政府会计制度》、行政事业单位财政专项资金、国库集中支付、项目竣工财务决算、预算绩效管理等全套政策法规,规范完成多年度、多合同医保信息化项目账务核对、竣工财务审计工作,出具符合财政备案标准的审计成果。2.拥有成熟财政资金风险识别核查能力,可精准甄别无依据付款、重复结算、虚增工作量、资金挤占串用等各类支付风险,完整固定取证资料并出具标准化整改意见,实现资金风险全流程闭环处置。3.深度熟悉医疗保障行业专项资金监管特殊规定,明确区分医保建设专项资金、运维经费、医保基金核算边界,掌握各类医保信息化服务合同财政核查要点,审计工作对标上级医保、财政专项检查要求,适配医保行业专属财务监管场景。4.项目团队具备同类医保财政资金审计实操经验,严格落实审计保密制度,对资金风险定性、审计报告真实性承担执业责任。
项目名称:服务中心2022-2026年度采购项目审计服务
项目类型:非政府采购项目
服务周期:90天
供应商资格:一、符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****点击查看政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
发布时间:2026-08-11 16:47:31
采购编号:****点击查看
座机电话:0451-****点击查看0018
采购单位:****点击查看保障局