项目名称:**县2024年度内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查 内部控制审计 财务服务 其他会计服务 项目编码:****点击查看
单位:****点击查看财政局 发布时间:2024-11-06
项目负责人:陈诗曼 项目标的(万元):0.00
预计服务金额(元):18000.00 提供服务的机构数量:1
服务开始时间:2024-11-12 服务结束时间:2024-11-30
竞投结束时间: 响应期(天):2 选取方式:邀请比选 开标时间:2024-11-09
所需服务事项:内部控制审计
服务内容:对我县抽取的10****点击查看事业单位开展内部控制建设暨会计基础工作规范现场监督检查。1.乙方安排工作经验丰富、业务能力强的专业技术人员开展检查工作,保障检查工作质量和效率;2.乙方在服务期间遵守工作纪律,对被查单位提供的材料和工作中掌握的信息严格保密;3.乙方现场检查按照《****点击查看财政局****点击查看事业单位内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查工作的通知》(成财会发〔2024〕18号)要求,收集资料并制作工作底稿,对照《检查指标》逐项查验并进行评价打分,指导被查单位对发现的问题整改完善;4.检查结束后,乙方向甲方报送检查工作报告,报告内容包括本次监督检查工作开展的总体情况、存在问题及整改前后得分情况,以及对内控建设和会计管理工作下一步建议等。
所需服务机构类型:****点击查看事务所
要求说明:", "serveMoney": 18000.00, "winMoney": "moneyIntro": "serveLimitTime": 18, "remark": "联系人:会计监督科 联系方式:028-****点击查看1010投标时间截止2024年11月8日中午12:00报价包括完成每个单位检查工作的全部费用,不再另行收取其他任何费用。
投标资料清单说明:
备注:联系人:会计监督科 联系方式:028-****点击查看1010投标时间截止2024年11月8日中午12:00报价包括完成每个单位检查工作的全部费用,不再另行收取其他任何费用。