南宁市国资委关于选聘监管企业2025年度内部审计工作质量评估项目中介机构的公告

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南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
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本单位近五年审计类项目招标6次,合作供应商4个,潜在供应商3
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发布时间:2026-05-25 08:43

为推动监管企业深化内部审计监督体制机制改革,聚焦审计重点工作任务,强化监督贯通协同,做好审计整改“后半篇”文章,根据《****点击查看国资委关于加强企业专项业务动态监管的意见》(南国资委〔2023〕32号),市国资委拟选聘1家具有相关****点击查看事务所承担监管企业2025年度内部审计工作质量评估项目评价工作。现将有关事项公告如下:

一、服务内容及要求

(一)服务内容

成****点击查看国资委制定的监管企业2025年度内部审计工作质量评估指标,运用合理的评价方法,围绕企业的内部审计组织体系建设、内部审计制度体系建设、内部审计工作质量、审计成果运用、内部审计信息化管理等情况,****点击查看公司本级内部审计工作质量进行综合评估。包括但不限于:

1.协助制定2025年度内部审计工作质量评估指标,指导企业自评并编制自评报告;

2.复核7****点击查看公司自评材料,出具分户及汇总版评估报告;

3.配合开展7****点击查看公司及其下属各级子企业贸易业务风险监督检查,形成汇总版企业贸易业务风险监督检查报告;

4.组织开展一场企业内部审计相关培训;

5.配合完成2025年度内部审计工作质量评估发现问题整改情况及贸易业务风险监督检查发现问题整改情况的复核验收工作。

(二)成果提交内容

提交成果材料如下(最终成果文件须以书面形式提交并打印装订成册,一式三份):

1.内部审计工作质量评估指标;

2.7****点击查看公司分户及汇总版内部审计工作质量评估报告;

3.汇总版企业贸易业务风险监督检查报告。

(三)成果提交时间、地点

2026年8月30日前,在市国资委指定地点现场交付。

(四)服务要求:

1.项目现场检查人员不少于2人,其中具有注册会计师资质的不少于1人;

2.在项目期间内提供本地化服务;

3.按照合同约定的工作期限内将项目实施完毕;

4.提交项目成果后90个工作日内,如市国资委有现场服务需求,应快速响应。

(五)报价及付款方式

1.本次报价为固定总价包干(含人工、差旅、税费等),上限70,000元;

2.付款方式:本项目无预付款,完成全部评估和检查、整改复核验收、提交报告后,一次性支付合同款。

(六)项目验收与保密

项目开展完成后,由市国资委验收。供应商须签订保密协议,未经许可不得对外披露项目信息。

二、报名资格条件

报名参加选聘的供应商应提交以下加盖公章的证明材料:

(一)资格证明文件(报名时必须提供)

1.有效主体资格证件副本(营业执照/事业单位法人证书等);

2.2025年-2026年内任意三个月的纳税证明或零报税证明;

3.2025年度财务报表复印件或第三方审计财务状况报告等证明材料;

4.近三年在经营活动中无重大违法记录的声明;

5.控股与管理关系信息表;

6.拟派项目负责人的资质材料及过往相关项目的履约评价证明。

(二)报价商务技术文件(必须提供)

1.无串通竞标行为的承诺函;

2.竞标报价表;

3.法定代表人身份证明书/授权书及有效身份证正反面复印件;

4.商务条款偏离表;

5.售后服务承诺;

6.技术需求偏离表;

7.人员配置清单;

8.服务实施方案。

注:以上标明“必须提供”的材料缺失或未盖章,按无效响应处理。以上材料未附格式的,由供应商自行拟定。

三、评分标准

(一)价格分(10分)

以有效报价的平均价格作为基准价。

得分=(1-|报价-基准价|/基准价)x10

(二)技术分(60分)

1.服务实施方案(满分40分)

分四档评分,重点考察工作思路清晰度、目标明确性、争议应对方案及实操可行性。

一档(0-10分):对本项目的理解、实施方案的工作思路、工作目标、服务内容不够明确,对采购需求内各项工作均有基本可行的重点环节(工序)工作方案,内部管理机制、服务措施较差,可操作性低;

二档(11-20分):对本项目的理解、实施方案具有一定的工作思路、工作目标、服务内容较明确,对采购需求内各项工作有较可行的重点环节(工序)工作方案,内部管理机制、服务措施一般,可操作性一般;

三档(21-30分):对本项目的理解、实施方案具有较好的工作思路、工作目标、服务内容明确,针对检查过程中可能存在的重大争议问题的应对方案一般。对采购需求内各项工作均有可行的重点环节(工序)工作方案,有较健全的内部管理机制、服务措施,可操作性良好;

四档(31-40分):对本项目的理解、项目实施方案具有针对性的工作思路、工作目标、服务内容详细、清晰,针对检查过程中可能存在的重大争议问题有完整的应对方案,能很好协调并处理争议问题。对采购需求内各项工作均有完善、科学、合理、切实可行的重点环节(工序)工作方案,有完善的内部管理机制、服务措施,可操作性高。

2.服务质量承诺分(满分10分)

根据承诺的完成时间、服务态度、报告质量、廉洁性评分。

一档(0-3分):有服务质量承诺,承诺内容模糊不明确;

二档(4-6分):服务质量承诺明确、简单,基本满足采购需求。

三档(7-10分):服务质量承诺描述详细完整,承诺内容清晰明确、针对性高,完全满足采购需求。

3.服务进度保证措施分(满分10分)

根据时间计划安排的合理性及保障措施的可行性评分。

一档(0-3分):完成服务内容部分时间(期限)计划安排有明显的缺陷、有服务成果文件提交时间说明、进度保证措施基本合理、可行;方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求说明了进度目标和计划安排但有缺陷或表述模糊,服务成果文件提交时间有说明但不清晰、不具体;对达到进度目标提出的措施有缺陷或表述模糊,并对达不到目标有简单的处理方案及承诺;

二档(3-5分):完成服务内容部分时间(期限)计划安排有简单的方案、服务成果文件提交时间较明确、进度保证措施较合理,保障性较强;方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求的进度目标和计划安排有简单的说明,服务成果文件提交时间有说明但不够清晰;对达到进度目标提出的措施有简单的内容,并对达不到目标有较具体的处理方案及承诺;

三档(6-10分):完成服务内容有全面的时间(期限)计划安排、服务成果文件提交时间明确、有详细的符合本项目的进度保证措施、保障性较强,可操作性好;方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求有明确的进度目标和计划安排,服务成果文件提交时间明确;对达到进度目标提出的措施切实可行、具有针对性,并对达不到进度目标较详细的处理方案及承诺。

(三)商务分(30分)

1.人员配置(满分 15分)

(1)项目团队:团队配置3人及以上,得3分,不足3人不得分。

(2)项目负责人综合能力:项目负责人具有注册会计师资质,得3分;近3年内主导过至少1项内部审计工作质量评估或类似审计成果评价项目,得3分。

(3)人员资质:拟投入人员中具有中级会计师以上职称或注册内审师资质,每人加2分,最多不超过6分。

2.类似业绩(满分15分)

自2023年1月1日以来,供应商完成或承接过内部审计工作质量评估或类似审计成果评价项目的,承接一件得3分,满15分上限。(附中标通知书或提供合同复印件,加盖公章。)

四、选聘流程

(一)报名:本次选聘报名截止时间为2026年6月2日下午18:00前,提交资格证明文件至**市云景路69号**轨道大厦B座12楼1209室。

(二)资格审查:市国资委对报名的供应商进行资格审查。

(三)递交文件:入围的供应商于2025年6月5日18:00前,对照本公告“二、报名资格条件”中的“(二)报价商务技术文件”以及“三、评分标准”的内容将有关报价、服务方案、服务承诺等申请材料一式三份(需装订成册、编制目录,且密封盖章)提交至上述地址。

(四)评审签约:****点击查看小组,对入围的供应商书面申请材料进行评分,公布中选的供应商并签订委托协议。

联系人:凤女士、朱女士;联系电话:0771-****点击查看169。



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2026年5月25日


项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 6 次; 共合作审计供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 中联****公司
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核心业务: 审计, 中标 69次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 67次, 占比 97.1%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 97.7
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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广西****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 182 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 180 次, 占比 98.9%
中标业绩: 上一年中标 44 次, 中标金额 820.32
广西****伙)较弱
核心业务: 审计, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
广西****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 199 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 190 次, 占比 95.48%
中标业绩: 上一年中标 32 次, 中标金额 581.75
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