关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构邀请招标结果公告

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发布于 2025-07-31
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可引荐人脉可引荐人脉630人

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历史招中标信息历史招中标信息194条

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****点击查看对2025年度财务审计机构和内部控制审计机构选聘项目进行了邀请招标。经公司开标工作组评审确认,中标候选人为****点击查看(特殊普通合伙),****点击查看委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对****点击查看(特殊普通合伙)进行了认真审查,****点击查看委员会、公司第十届董事会第二十次会议、公司2025年第二次临时股东会审议通过,同意聘请****点击查看(****点击查看公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2025年度公司年报审计费用预计为60 ****点击查看公司),内部控制审计费用预计为20万元。2025 年****点击查看公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量最终协商确定。

采购人名称:****点击查看

联系人:杨亚

电话:023-****点击查看2593

特此公告!

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2025年7月31日

项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 1 次; 共合作审计供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 公章****计部
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核心业务: 审计, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词