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公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看内控体系评价分析及专项内审服务 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2025年05月12日 17:23 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张蕾,赵谷锦(第1包采购人代表),赵飞 | ||
总成交金额 | ¥32.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 屠雅文、潘雯、杨涛、黄涛、王德琨、于莹莹 | ||
项目联系电话 | 0871-****点击查看3686 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | 环**路170号 | ||
采购单位联系方式 | 0871-****点击查看9810 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区西福路中**海春风小区3幢101号 | ||
代理机构联系方式 | 0871-****点击查看3686 | ||
附件1 | |||
附件2 |
标段名称:****点击查看内控体系评价分析及专项内审服务
供应商名称:****点击查看
供应商地址:**市人民西路315****点击查看广场B3栋23层
成交金额(万元):32
评标方式:综合评分法
评审总得分:94
评审报价(万元):32
服务类 |
标段名称:****点击查看内控体系评价分析及专项内审服务 |
名称:****点击查看内控体系评价分析及专项内审服务 |
服务范围:(1)完成****点击查看3家委属单位主要负责人任职期间内部审计暨近三年财务内部审计,出具内部审计报告;(2)对****点击查看内部控制制度和管理手册(试行)施行以来的情况进行分析评价,出具内部控制评价报告和内部控制风险评估报告;(3)梳理查找现行内部控制制度和管理手册问题,出具内部控制问题报告和整改建议;(4)辅助开展****点击查看2025年度内部控制报告编报审核工作。 |
服务要求:成果资料规范,满足采购人使用要求。 |
服务时间:①2025年10月31日前完成3家委属单位主要负责人任职期间内部审计暨近三年财务内部审计并分别出具内部审计报告。②2025年8月31日前出具内部控制评价报告和内部控制风险评估报告,出具内部控制问题报告和整改建议,辅助修订内部控制制度和管理手册等。③提供自合同签订之日起一年的内控体系建设及流程优化服务 |
服务标准:按照国家、**省内控制度管理相关要求开展,提交规范的成果文件;具备可操作性,满足采购人使用要求。 |
张蕾,赵谷锦(第1包采购人代表),赵飞
收费标准:本项目采购代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号文按服务类计取,不足4000元按4000元收取,由成交供应商支付,供应商报价应考虑此费用。
金额:0.48万元
自本公告发布之日起1个工作日。
无
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地址:环**路170号
联系方式:0871-****点击查看9810
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地址:**市**区西福路中**海春风小区3幢101号
联系方式:0871-****点击查看3686
3.项目联系方式
项目联系人:屠雅文、潘雯、杨涛、黄涛、王德琨、于莹莹
电 话:0871-****点击查看3686