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****点击查看2025年1至12月政府采购意向
1 | ****点击查看 | 直属单位业务发展-内部控制评价工作 | 采购数量:1,采购目标:1.发现单位内部控制存在的不足之处和薄弱环节,有针对性完善内部控制体系; 2.评价单位内部控制体系设计、运行有效性,发现内部控制缺陷并提出风险整改建议,完善内部控制建设工作; 3.核实单位内部控制相关业务的合理性、合法性、合规性,财务信息和其他重要管理信息的真实、完整与及时性,规范经济活动; 4.评价单位风险评估与风险防控机制情况,加强风险评估与风险应对机制建设。,采购要求:依托单位编制的上一年度内部控制报告、内部控制自评情况、内部控制手册、内部控制制度及业务开展情况等资料,对各单位的内部控制工作进行评价。检查单位内部控制报告中所含数据的真实性和准确性,检查内部控制体系建立和实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节等。 | 329.98 | 2025-03 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
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2025 年 03 月 13 日