马鞍****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看**税务局
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6136
五、 *验收单位: ****点击查看**税务局
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 63207 档案盒 | 10 | 500.0 | 得力/deli\63207 | 验收通过 | |
2 | 掌握 GMM92303 马克笔 | 3 | 90.0 | 掌握/Grasp\GMM92303 | 验收通过 | |
3 | 得力 T3272 学生用笔记本(胶套本) | 10 | 50.0 | 得力/deli\T3272 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ARLN0496 各类尺/三角板 | 61 | 305.0 | 晨光/M G\ARLN0496 | 验收通过 | |
5 | 晨光 皮纹卡纸 卡纸 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\皮纹卡纸 | 验收通过 | |
6 | 茶花 脸盆 | 6 | 54.0 | 茶花\0404 | 验收通过 | |
7 | 得力 7757 得力/deli 7757 彩色复印纸 -A4-80g-1包 | 7 | 105.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
8 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 5 | 190.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
9 | 得力 22264 25K笔记本记事本 | 50 | 1400.0 | 得力/deli\22264 | 验收通过 | |
10 | 晨光 AWP30803 铅笔 | 3 | 24.0 | 晨光/M G\AWP30803 | 验收通过 | |
11 | 得力 9555 垃圾桶 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
12 | 齐心 LC-202 电热水壶 | 1 | 150.0 | 齐心/Comix\LC-202 | 验收通过 | |
13 | ** SM-3262 热水瓶 | 5 | 400.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |