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****点击查看2025年度综合审计 | 60000.00 | 35000.00 | 在审计项目结束后出具审计报告,并将审计项目形成的全部文件材料(包括审计日记、审计底稿、审计发现问题相关证据复印资料、内部控制评价底稿等)进行整理归档,装订成册,移交给采购人。 合同履行期限:内部控制审计报告2025年6月2日前完成,财务预决算审计报告2025年7月1日前完成。 | 对****点击查看2024年部分项目开展综合审计工作,包括: 1.对2024年财务预决算执行情况开展专项审计工作; 2.对2024年内部控制情况开展专项审计工作。 | 1.0 | 35000.00 | ****点击查看 |