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为深入贯彻落实财经纪律要求,及时发现并排除管理漏洞与廉政风险,根据《卫生计生系统内部审计工作规定》(国****点击查看委员会令 第16号)《国家卫生健康委关于印发进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》(国卫财务发〔2022〕9号)等规定,拟委托具有资质的第三方机构开展全覆盖式的财务收支等内容内部审计。为进一步了解市场情况,现面向社会开展调研,具体如下:
一、审计范围
2025年6月20日至2026年6月30日期间
(一)财务收支合规性审计。
(二)采购管理合规性审计。
(三)资产管理合规性审计。
(四)合同管理合规性审计。
(五)内部控制合规性审计。
(六)2025年度财务报表审计。
(七)其他应审计内容。
二、服务期限
进驻现场后40天内完成现场审计并出具审计报告和整改建议书。
三、资格要求
1.具备有效的营业执照和财政****点击查看事务所执业证书。
2.近三年(2023年1月1日起)未受到财政部门等有关单位、组织的行政处罚、行业惩戒。
四、报名时间
2026年6月18日至6月25日,工作日上午9:30至13:00,下午15:30至18:30。
五、报名地址
**自治区**市堆龙**区乃琼街道拉贡大道72****点击查看医院门诊楼西端(A****点击查看办公室(门牌号:L2-A051)
六、联系方式
向老师,0891-****点击查看061
七、调研报名资料
1.营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三****点击查看事务所执业证书复印件,加盖单位公章;
2.近三年(2023年1月1日起)未受到财政部门等有关单位、组织的行政处罚、行业惩戒的书面声明,加盖单位公章;
3.报名授权委托书。包含法定代表人身份证复印件、被委托人身份证复印件,加盖单位公章。
八、制作调研响应文件
报名成功后,现场领取项目基础资料,制作调研响应文件,应包含政策依据、审计内容、审计方法、审计程序(含服务期限)、质量保障措施、保密措施、成果体现,调研报价(分总价和单项报价)。于2026年6月30日18:30前递交调研响应文件。
****点击查看医院
(****点击查看)
2026年6月18日