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关****点击查看事务所****点击查看事业单位开展内控审计的公告
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根据工作安排,为做好2025年度内部审计工作,本着公平、公正、公开的原则,现面向社****点击查看事务所,相关事项公告如下:
一、服务内容
****点击查看事业单位(1家)的2024年度的预决算执行情况和单位内部控制制度进行内部审计,提出有针对性和可操作性的审计意见和建议,出具正式内审报告。
二、资质要求
1.****点击查看机关批准设立具有****点击查看事务所
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.项目负责人须具有国家注册会计师执业资格证书,并配备其他相应的技术人员。
4.****点击查看事务所必须为未被列入“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”(www.****点击查看.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.曾有政府部门内部审计工作经历;
三、经费预算
人民币4万元整。
四、递交文件内容
1.单位执业资格相关证明文件,单位内部审计工作经历,并提供近三年同类项目业绩清单。
2.内部审计工作方案(含保价),报价一律用人民币币种报价。
3.参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有违法记录和重大事故的声明函。
以上材料均需提供加盖公章。
五、报名时间及方式
1.报名时间:2025年9月18日至2025年9月24日
2.报名方式:加盖公章后发送至邮箱jtj@haikou.****点击查看.cn
3.联系人:蒋婕,联系电话:0898-****点击查看4459
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2025年9月18日