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****点击查看事务所:
按照2026年****点击查看内部审计计划工作安排,****点击查看事务所参与局内部审计工作,现将有关事项公告如下。
一、项目情况
(一)项目名称:2026年内部审计服务项目,包括2025年经费支出审计、2025年特种设备监督监察专项经费审计、2025年药品医疗器械监管专项经费审计、2025年知识产权相关专项经费审计、2025年市场主体准入专项经费审计(详见附件1)
(二)审计期间:2025年1月至12月。
(三)项目预计工作时间:2026年9月-10月。
(四)审计工作地点:****点击查看监管局。
二、供应商资质
(一)具有相应经营范围的独立****点击查看事务所;
(二)具有较强的执业能力和严谨、细致的工作作风,所提供的材料、数据真实可靠;
(三)近三年无不良执业记录,资质审查合格,社会信誉、商业信誉良好;
(四)严格执行国家审计法律、法规、规章,遵守行业执业准则、职业道德规范和廉洁从业纪律规定;
(五)能严格履行保密义务;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
三、比选控制价
预算控制价13万元。(此价为包干价)
四、比选方式
竞争性比选,得分高者中选。
五、比选实施步骤
(一)发布比选邀请函
本次比选,通过公开挂网方式邀请不少于3****点击查看事务所参与的方式进行。
(二)参选单位递交参选文件
截止时间:2026年9月10日(星期四)14:00前
递交地点:市场监管局综合处
地址:**市天府大道北一段18****点击查看广场A座7楼742会议室旁
联系人:宋老师,联系电话:028-****点击查看6412-9
注:参选文件密封盖章,一式三份。
(三)组织比选会
比选时间:2026年9月14日(星期一)(暂定)
比选地点:管委会742会议室
比选小组:由该项目经办人员之外的3人组成。
比选会工作流程及评分标准:见附件2
(四)公示比选结果
比选结果将在局公示栏公示或公开挂网公示,公示时间3个自然日。
(五)签订合同。
公示期满,无异议的,按照规定签订委托合同。
附件:1.2026年内部审计项目年度计划表
2.比选会工作流程及评分标准
****点击查看
2026年9月3日