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根据****点击查看****点击查看管理局)2025年内部审计工作方案要求,现向社会公开遴选审计项目委托服务机构,有关事项公告如下:
一、审计项目概况
2025年内部审计项目预算资金为18万元,审计服务****点击查看监狱(**市**区演****点击查看墟)、****点击查看监狱(**市**区****点击查看村委会**路183号)、****点击查看监狱(**市**区琼州大道4号)、****点击查看监狱(**市**区三江镇)、****点击查看隔离戒毒所(**市**区新大州大道389号)、****点击查看隔离戒毒所(**市椰海大道6号)。审计服务机构人员交通食宿费自理。
二、审计项目内容
(一)2024年度资产的管理、使用及保值增值情况。
(二)2024年度债权债务管理及清理情况。
(三)2024年度专项资金管理使用情况。
(四)2024年度信息化建设的审计。
(五)2024年度政府投资项目基本建设程序的审计。
(六)2024年度政府采购的审计。
三、报名条件要求
(一)依法设立,能够独立享有民事法律权利、承担民事法律责任。提供单位营业执照副本、执业证书复印件、法定代表人身份证明复印件,或有效的法定代表人授权委托书。
(二)具备与审计事项相适应的资质。****点击查看财政厅备案,列入《**省2023年度备案通过及2024年新设立并取得执业许****点击查看事务所名单》,提供会计师事务在列的公告复印件或公告网页截图;****点击查看事务所执业许可证复印件。
(三)具有良好的社会信誉,依法缴纳税收和社会保障资金记录。提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函。
****点击查看事务所自2023年以来未因业务质量问题和违法违规行为受到有关部门处理处罚(提供声明函)。
(五)本项目不接受联合投标、不接受转包、分包。
四、评审方法及标准
本次遴选采用综合评分法,主要从投标报价、服务方案、团队投入、2022年5月以来同类业绩等内容设定分值,****点击查看小组综合评分,拟定备选顺序,最后遴选结果以我局会议研究决定。
五、报名文件递交
以上所提交的文件资料均需盖章,密封后(地址与联系人单独提交)递交至****点击查看****点击查看管理局),递交时间为2025年4月30日—2025年5月9日(工作日8:30—17:30)。逾期送达或未按要求密封的,将予以拒收。
六、联系方式
联系人:陈警官,联系电话:****点击查看5118
地址:**市**区新大洲大道292号****点击查看****点击查看管理局)3号楼101室
****点击查看****点击查看管理局)
2025年4月30日
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