三门峡市湖滨区医院2025年度会计凭证审计项目采购公告

三门峡市湖滨区医院2025年度会计凭证审计项目采购公告

发布于 2026-07-09

招标详情

三门峡市湖滨区医院
联系人联系人4个

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可引荐人脉可引荐人脉884人

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历史招中标信息历史招中标信息181条

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一、采购单位名称:****点击查看

二、采购单位地址:**市**区黄河路与**路交叉口西80米

三、服务项目基本情况

1.服务范围:本项目为****点击查看2025年度会计凭证审计项目,欢迎符合本项目资格要求的供应商参加报名,具体要求详见工作要求。

2.采购方式:竞争性磋商

3.预算:1.2万元

4.服务质量:合格,满足采购人要求。

5.服务地点:采购人指定地点。

四、供应商资格条件:

1.本次采购要求供应商须具备独立的法人资格,并具有有效的营业执照(提供营业执照副本)。

2.供应商须具备财政****点击查看事务所执业证书。

3. 拟派项目负责人具备5年及以上注册会计师执业资格证书,提供证书及执业年限证明。

4. 供应商在**市区具备固定办公场所(提供租赁合同/房产证明)。

5.如果报名企业代表为非企业法定代表人的,企业代表应执有企业法定代表人签字、盖章的授权书原件。

6.企业法定代表人或授权企业代表(非企业法定代表人的)有效身份证复印件。

7.提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书;

8.根据《****点击查看政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目采购活动;供应商须提供“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)关于失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单****点击查看政府采购网(www.****点击查看.cn****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图。

9.本次磋商不接受联合体;

10.企业报名后,不能参加开标,需提前三天告知采购单位,如无故不参加开标的,将该企业拉入黑名单.

11.以上资格证明文件需提供原件及复印件,必须加盖供应商公章并注明“与原件一致” 并签名,报名时请出示资格要求中的各项资料原件,经核对无误后原件退回留复印件。

备注:报名资料按照公告资格序号排序整理,使用抽杆文件夹报送。

五、档案袋内密封资料、标识及注意事项:

1.档案袋内密封资料:报价单、业绩合同、服务方案、优惠措施,各整理7份密封一个档案袋内;

2.档案袋标识:档案袋上应标明投标单位名称、项目名称、资料数量等信息,以便识别;

3.注意事项:在密封档案袋时,应确保相关资料均已放入袋内。

备注:报名资料与档案袋内密封资料一并报送。

六、报名时间: 2026年7月9日至7月22日(工作时间)

报名地址:****点击查看行政办公楼213室。

七、磋商时间:另行通知

磋商地址:****点击查看行政二楼会议室。

八、发布公告《****点击查看公众号》

九、报名电话:152****点击查看2713 (王女士)



第二章 供应商须知<<<<


一、供应商须知前附表

条款号

条款名称

编 列 内 容

1

采购人

招 标 人:****点击查看

联 系 人:王女士

联系电话:152****点击查看2713

2

项目名称

****点击查看2025年度会计凭证审计项目

3

服务地点

采购人指定地点

4

资金来源及落实情况

自筹资金,已落实。

5

出资比例

100%

6

服务范围

本项目为****点击查看2025年度会计凭证审计项目,具体内容详见要求

7

服务质量

合格,满足采购人要求

8

付款方式

磋商现场双方协商

9

投标报价

本次采购为竞争性磋商,允许二次报价。

10

废标项

投标企业应保证其报名资料及投标文件中提供的证明资料具有真实性、有效性,一经发现有虚假资料,采购人有权取消其投标资格。

11

提供业绩

需提供近三年内类似项目业绩合同2份

12

评审办法

本次招标采用综合评审,评委将根据企业报价、业绩、服务方案等,进行综合评审,最终选取中标供应商。


****点击查看事务所审计工作要求


为规范本次会计凭证专项审计工作,结合我单位财务实际情况,对承接****点击查看事务所提出以下工作要求:

1.人员要求

(1)具备《****点击查看政府采购法》第二十一条、第二十二条规定的条件;须具有有效的营业执照。

(2)投标人须具备财政****点击查看事务所执业证书。

(3)投标人在**市市区有固定办公场所。

(4)项目负责人:项目负责人须具备国家注册会计师资格5年(含5年)以上。

2. 审计范围要求

(1)对2025年1月-2025年12月会计报表进行审计,出具审计报告;

(2)对2025年会计凭证进行详细查阅。

3. 核查工作要求

认真审核原始票据真实、合规、有效,核查报销附件、审批流程、付款手续是否完整规范;核对记账凭证账务处理、科目使用、入账时间是否准确;排查错账、跨期入账、票据不合规、重复报销、手续不全等财务问题。同时核查电子凭证入账及归档合规性。

4. 工作质量要求

审计过程客观公正,如实完整披露所有问题,不瞒报、不漏审,问题定性准确,依据合规合法。严格遵守保密规定,对我单位所有财务资料及数据严格保密。

5. 成果交付要求

按时出具专项审计报告、问题明细清单及整改建议,移交完整审计工作底稿,保证资料齐全、可追溯。

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