湖北****公司
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订单号:****点击查看
本次成交金额:¥60,000.00
采购单位:****点击查看
联系人:骆解琼
联系电话:****点击查看8543
成交供应商:****点击查看
成交日期:2025年03月05日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:一、采购内容 对****点击查看2024年度支出进行内部审计。 审计重点: 1.预算执行情况; 2.重大经费开支、项目建设决策及执行情况; 3.内控制度的建立及执行情况; 4.遵守财经法纪和贯彻国家经济政策情况。 二、有关要求 1.出具审计报告; 2.对审计的信息予以**。 三、付款方式 出具审计报告后,委托方按照中标总价一次性支付审计服务费用。
服务响应说明:完全响应采购人服务要求的全部条款,按时保质完成委托任务并提交工作成果报告