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各咨询服务单位:
****点击查看公司需采购2025年度内部审计服务,现将在“****点击查看”公众号平台进行公开竞价,现就将有关内容公告如下:
一、业务说明
****点击查看公司2025年度内部审计工作安排,****点击查看集团旗下6家子公司2022-2024年度进行经济责任审计,对不少于6家子公司开展专项审计,并提供一年内部审计相关业务咨询服务。(具体审计计划详见附件)
二、报价说明
招标控制价15万元以内,费用包干(含人工工资、税费、差旅费、住宿费等所有费用),不因工作量的增减、人员的调整、报告的调整等调整费用,提供增值税专用发票。
三、业务要求:
1.根据甲方要求完成审计任务,并提供审计报告初稿、出具审计报告和管理建议书,提供审计工作底稿、取证单等整套审计档案资料;
2.现场派驻人员需2名及以上(含1名注册会计师)参加,且配置人员工作经验及能力必须与项目工作难度相适应,否则委托人有权要求更换,二次更换人员后仍不能满足工作要求的将扣合同服务费用;派驻现场的人员应熟悉财务报表及专项审计工作,在服务阶段未经委托人同意不得更换;
3.未尽事宜,双方协商确定。
四、单位资格要求:
1.主审要求为具有5年工作经验的注册会计师;
2.资质类型及等级要求:****点击查看事务所执业证书,符合相关法律法规要求;
3.各单位须提交营业执照复印件、报价单、业绩资料:包含但不限于营业执照、团队组成、主审执业能力、主审及企业业绩、企业信誉等相关资料(提供的资料需要加盖公章);
4.因不符合条件参加竞价的,由竞价人自行承担相应的法律责任。
五、采用低价中标原则确定成交单位。若出现报价相同的,则由公司总经理办公会议评审,依据企业背景、资信、服务、业绩情况等综合考虑选取成交单位。
六、请各单位将报价单原件、****点击查看事务所执业证书、业绩资料及营业执照复印件(提供的资料均需加盖公章)装订密封后,于2025年2月21日16:30前送至****点击查看(**市**区括苍北路365号MT新嬉里大厦10层东),逾期报价无效。
七、联系人:吴女士,189****点击查看3618。