项目编号: ****点击查看
项目名称: 直属单位内部专项审计
采购方式: 比价采购
预算金额(元): 80000.0000
最高限价(元): 0.0000
采购成本价(元): 0.0000
需求详情:
**省科学技术厅内部专项审计
一、 对两家直属单位开展财务收支及管理审计,有一家直属单位所属2户一级企业和参股8户二级企业(其中:持股比例100%一级企业一家和持股比例6.36%一级企业一家为外地**企业;参股8户二级企业均为小股东,持股比例均在4-10%,含在**外地企业一家)。
(一)检查近5年在巡视巡察、审计、财政检查、会商反馈及自纠自查发现问题的整改情况等。
(二)审计检查近3年来(2022年起至2025年4月期间)在接待费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他支出等项目中有无违反相关法规制度执行情况。
(三)审计检查2023-2024年单位财务规则、内部控制制度落实情况及内部控制风险评估状况,预算执行和财务收支管理情况,专项资金使用管理情况,以及单位所有往来资金使用情况,必要时追溯到相关年度或对相关单位延伸审计(调查);审计检查2023-2024年国有资产管理情况,包括国有资产有偿使用收支管理情况,大项资产使用管理情况。
审计完成后,汇总审计结果,包括但不限于2023-2024年单位财务规则、内部控制制度落实情况及内部控制风险评估状况,预算执行和财务收支管理情况,专项资金使用管理情况,以及单位所有往来资金使用情况,必要时追溯的相关年度或对相关单位延伸审计(调查);审计检查2023-2024年国有资产管理情况,包括国有资产有偿使用收支管理情况,大项资产使用管理情况,事业单位所属企业执行《企业会计准则》情况,收入、成本费用核算情况、资产管理情况、往来款项的真实性、关联交易情况、利润情况以及其他需要关注的事项,必要时对涉及到的经营服务单位延伸审计(调查)等。
二、项目完成,验收合格后一次性付款。如果供应商没有按照采购方的采购需求进行**,采购方将扣除30%招标金额。
三、为沟通协调便利,供应商所在地应为**市。
四、投标价格包含采购过程中发生的专家评审费用,服务商报价需考虑此项费用。由服务商自行承担在各地审计业务发生的交通、住宿、餐费等差旅费用,服务商报价需考虑以上费用。
五、需要审计单位数量约为4项,单个单位审计费用为2万元。审计工作时间:自合同签定之日起1个月内完成。
服务周期: 30天
供应商数量:供应商不足3家流标
服务地址:**省****点击查看岗区**路202号
报名开始时间:2025-06-05 13:19
报名结束时间:2025-06-11 00:00
符合《****点击查看政府采购法》第二十二条的规定,且已在本系统注册的供应商。
1.具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,扫描件加盖公章);
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
(2-6由供应商自行提供承诺说明,加盖公章);
采购单位: **省科学技术厅
联系人: 张晓宇
联系电话: 18****点击查看**610
联系座机: 0451-****点击查看3303