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询价公告项目名称:
****点击查看****点击查看事务所审计服务
询价内容:
根据需要,现特聘请有相关****点击查看事务所对我院进行审计工作,现公开询价,具体事项公告如下:
询价要求:
一、审计年限范围
2023年、2024****点击查看医院全部财务账目。
二、重点审计内容
(一)财务收支审计
1.审计单位收入来源的合法性、完整性,包括财政拨款、事业收入、经营收入等。
2.审查支出审批流程的规范性、重点检查大额资金支出、三公经费、会议费、培训费等。
(二)预算执行审计
1.审查预算编制是否科学合理,是否严格执行财政批复的预算。
2.审查预算编制程序的合规性,是否存在无预算、超预算支出问题。
(三)专项资金审计
重点审计专项资金执行效率,审核资金使用效益(重点对债券资金、中央预算内资金、中省专项资金做绩效评估)。
****点击查看政府采购审计
1.审查政府采购项目是否严格执行《政府采购法》及相关制度。
2.审查招投标程序的规范性,是否存在串标、虚假招标等行为。
3.审查合同签订、履行及验收环节的合规性。
(五)固定资产审计
1.审查固定资产,无形资产的登记、使用、处置情况,是否存在资产流失,闲置资产是否纳入公务仓管理。
2.审查对外投资、出租、出借资产的审批程序及收益管理情况。
三、以上审计项目及审计结果于2025年8月10前完成。
询价时间:
2025年5月15日至2025年5月17日
提供材料:
提供我院上述审计内容的报价单、营业执照及资质文件(以上文件价需要密封)。资料可以送至****点击查看审计科,也可以邮寄(询价截止时间以邮寄时间为准)****点击查看 审计科。
联系方式:
0453-****点击查看892(内部审计科)
注:本次询价仅作为前期市场调查,不给出最终结果,****点击查看公司提供的询价材料将作为采购文件编制的重要依据。