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成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-薛**-**省**市薛**民生路659号嘉汇大厦7层29号、30号、43号房
成交金额:13500.00, 大写(人民币):壹万叁仟伍佰元整
详见附件
食堂进行财务状况专项审计 | 甲方委托乙方,对甲方自营食堂2024年9月至2025年8月财务状况进行专项审计,具体范围与内容包括: 财务核算合规性:审核食堂收入(含餐费收入、补贴收入等)的确认与入账准确性,支出(含食材采购、人工薪酬、设备购置及维修、水电能耗等)的核算规范性,会计科目使用正确性,账证、账账、账实一致性。 内部控制有效性:评估食堂采购(含供应商选择、合同签订、价格审批、验收入库)、库存管理(含物资盘点、出入库记录)、资金管理(含现金收付、银行对账、备用金管理)等环节内控制度的建立与执行情况。 预算执行情况:对比食堂审计期间预算与实际收支差异,分析超支或节约的原因,评估预算执行的严肃性与合理性。 资金使用合规性:检查食堂资金是否存在坐支、挪用、白条抵库等违规情形,银行账户管理是否规范,未达账项是否及时清理。 | 1 | 次 | 6000.00 | 是 |
财务审计 | 甲方委托乙方,对甲方2022年9月至2025年8月年财务状况进行专项审计,对数据来源、计算过程及其与之相关的文件资料、财务资料、业务及档案资料等进行检查,重点关注相关业务数据合规性、真实性,并对此发表审计意见,出具专项审计报告。 | 1 | 次 | 7500.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
联系方式:王岩 155****点击查看0812
2025年09月23日