关于【北京市体育科学研究所2024年度财务收支和内部控制审计】中选结果的公告

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发布于 2025-06-10
北京****伙)
联系人联系人17个

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历史招中标信息历史招中标信息322条

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我单位于2025年05月15日 00时00分,在****点击查看介服务网上交易平台为[****点击查看]公开选取中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下: 项目编号 项目名称 中介服务事项 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区(**市区) 项目业主 业主单位联系人 业主单位联系电话 服务内容(项目内容) 资金来源 服务金额(万元) 交易方式 服务时限 中选时间 中选金额(万元) 情况说明 中选中介机构 中选机构机构地址 中选结果公告公示期 监督电话
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****点击查看2024年度财务收支和内部控制审计
审计服务
市辖区
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伍老师
010****点击查看8390

1.对2024年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。

2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。

3.依****点击查看行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2024年业务开展情况,资料提供情况等,参照《****点击查看事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。

4.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。

5.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。

6.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告

7.服务目标:提供2024年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。


财政性资金
3
比选

自签订合同之日起,至完成对单位本级2024年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。


2025年06月10日
2.8
****点击查看(普通合伙)
5工作日
项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 3 次; 共合作审计供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 北京****伙)
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核心业务: 审计, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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北京****伙)较弱
核心业务: 审计, 中标 1696 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 456 次, 占比 26.89%
中标业绩: 上一年中标 428 次, 中标金额 9.11110198716658E12
北京****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 73 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 52 次, 占比 71.23%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 289.21
本项目-招标进度跟踪
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