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****点击查看2024年度财务收支和内部控制审计 |
审计服务 |
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伍老师 |
010****点击查看8390 |
1.对2024年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。 2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。 3.依****点击查看行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2024年业务开展情况,资料提供情况等,参照《****点击查看事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。 4.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。 5.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。 6.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告 7.服务目标:提供2024年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。 |
财政性资金 |
3 |
比选 |
自签订合同之日起,至完成对单位本级2024年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。 |
2025年06月10日 |
2.8 |
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5工作日 |