根据《中华人民**国审计法》第十八条的规定,****点击查看审计局派出审计组,于2024年5月24日至 2024年7月5日,对****点击查看2023年度财政决算及其他财政财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将相关情况公告如下:
一、基本情况
截至2023年底,****点击查看政府****点击查看办公室、****点击查看办公室、****点击查看办公室等14个部门。区域面积81.7平方公里,辖23个行政村,77个自然村,29个党支部,现有人口 6.02万人(常住人口4.9万,流动人口1.5万)。核定人员编制99人,其中:行政编制核定数39人(含行政工勤3人)、事业编制核定数63人。实有101人,其中:行政编制36人(含行政工勤2人)、事业编制53人、临时人员12人。财政补助退休人员51人。
二、审计评价意见
审计结果表明:**市****点击查看人民政府提供的会计资料和其他证明材料基本真实地反映了年度财政财务收支情况。
三、审计发现的主要问题
审计发现,****点击查看存在向不符合条件人员发放补贴、无预算支出等问题。
四、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,****点击查看审计局已依法出具了审计报告,****点击查看对审计发现的问题高度重视,积极进行整改。具体整改情况由其自行向社会公告。