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定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看审计服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440404-2025-00696
本项目于2025-05-06 16:42:38发布公告,报价时间为2025-05-14 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有72家供应商参与报名,其中31家供应商提交了报价,41家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为31家,报价情况如下:
****点击查看(普通合伙) | 3,900.00 | 2025-05-14 14:36:44 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 5,949.00 | 2025-05-14 15:59:08 |
北****点击查看事务所有限公司 | 6,750.00 | 2025-05-14 15:42:47 |
****点击查看事务所有限公司 | 6,750.00 | 2025-05-14 15:46:07 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 6,760.00 | 2025-05-14 10:30:42 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 7,000.00 | 2025-05-14 11:07:54 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 8,888.00 | 2025-05-14 09:39:42 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 9,000.00 | 2025-05-14 09:48:58 |
广****点击查看事务所(普通合伙) | 9,800.00 | 2025-05-14 10:10:14 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 10,000.00 | 2025-05-14 10:13:48 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 10,800.00 | 2025-05-14 11:52:29 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 11,000.00 | 2025-05-14 09:34:35 |
****点击查看事务所****点击查看分所 | 11,550.00 | 2025-05-14 10:32:21 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 11,700.00 | 2025-05-14 14:41:22 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 12,000.00 | 2025-05-14 09:08:44 |
广****点击查看事务所(普通合伙) | 12,000.00 | 2025-05-14 10:43:04 |
中税****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 12,000.00 | 2025-05-14 15:34:58 |
****点击查看事务所(特殊普通合伙)**自贸试****点击查看分所 | 12,500.00 | 2025-05-14 09:39:09 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 13,000.00 | 2025-05-14 09:00:39 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 13,000.00 | 2025-05-14 09:23:59 |
安礼华****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 13,000.00 | 2025-05-14 11:47:21 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 13,800.00 | 2025-05-14 09:00:48 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 13,800.00 | 2025-05-14 09:08:07 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 13,800.00 | 2025-05-14 15:44:19 |
****点击查看事务所有限公司 | 14,700.00 | 2025-05-14 12:19:41 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 14,888.00 | 2025-05-14 09:18:06 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 15,000.00 | 2025-05-14 09:02:50 |
****点击查看事务所有限公司 | 15,000.00 | 2025-05-14 09:48:23 |
广****点击查看事务所有限公司 | 15,000.00 | 2025-05-14 10:39:29 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 15,000.00 | 2025-05-14 14:30:23 |
****点击查看事务所有限公司 | 15,000.00 | 2025-05-14 14:50:16 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看(普通合伙)
成交时间:2025-05-14 16:00:01
成交金额:3,900,大写(人民币):叁仟玖佰元整。
1.2024年度财务报表审计:对财务收支数据的真实完整性、合法合规性和准确性进行核查,披露审计发现的问题并提出合理审计建议和改善措施,出具2024年财务收支审计报告。 2.2024年内部控制评价:了解医院内部控制建设和实施现状,对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价,对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议,出具2024年内部控制评价报告。 | 1 | 项 | ****点击查看(普通合伙) | 3,900.00 |
联系方式:张天世 0756-****点击查看123
采购单位:****点击查看
2025年05月15日