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****点击查看2018-2024年内部控制专项审计服务选取公告
****点击查看作为选取人,拟通过选取方式确定****点击查看2018-2024年内部控制专项审计服务机构。项目详细情况如下:
1.项目概况及选取内容
1.1项目名称:****点击查看2018-2024年内部控制专项审计服务。
1.2选取内容:对****点击查看2018-2024年内部控制情况进行审计,对内控制度、重大决策的合法合规性进行核查,结合相关业务流程评估组织架构的健全和运转情况,并出审计报告;同时,对内部管理控制风险进行预测包括资金、资产管理、经营及项目管理等内容进行评价及建议。
1.3资金来源:****点击查看。
1.4服务质量:满足国家和地方有关法律法规及政策要求。
2.参选申请人资格要求
2.1具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照);
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.3具有履行合同所必须的专业技术能力;
2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
2.5参加本次选取活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
2.6法律、行政法规规定的其他条件;
2.7本项目不允许联合体参与选取;
2.8具备国家行政主管****点击查看事务所执业证书。
3.选取文件获取事宜
3.1获取时间:2025年1月3日至2025年1月7日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00(**时间,法定公休日、法定节假日除外)。
3.2获取地点:****点击查看213室造价合约部(**市**区**鑫园内)。
3.3领取选取文件应携带的材料
①单位介绍信、单位负责人授权委托书并加盖公章;
②经办人身份证复印件(验原件留复印件);
③营业执照原件及复印件(验原件留复印件);
④****点击查看事务所执业证书原件及复印件(验原件留复印件);
以上所有复印件均需加盖公章。
选取人不提供邮购选取文件服务。
4.参选申请文件的递交
4.1参选申请文件递交的截止时间(选取截止时间,下同)为2025年1月9日10时00分,地点为****点击查看会议室(**市**区**鑫园内)。
4.2逾期送达的或未送达指定地点的,选取人不予受理。
5.选取公告发布
本公告在《**区门户网站》、《****点击查看网站》上同时发布。
6.联系方式
选取人:****点击查看
联系人:梁先生
联系电话:028-****点击查看9155
地 址:**市**区**鑫园内