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根据《根****点击查看政府采购法》等有关规定,****点击查看****点击查看事务所对2024年度会计账务及财务报表审计项目进行询价采购,诚邀具有完成本项目能力的单位参加。针对本项目有关事项说明如下:
一、项目概况
****点击查看****点击查看事务所账务审计项目
二、本项目询价采购会议要求
1.按时参加。
2.****点击查看事务所营业执照,加盖公章。
3.****点击查看事务所法人身份证复印件、法人未能到场的请提供经办人身份证复印件、经办人授权书,并加盖公章。
三、相关说明
1.我方拒绝接受未密封的询价采购文件。
2.我方拒绝产品报价不完善、不规范、不装订成册的询价采购文件。
3.我方不接受未报名、无经营资质(超范围)及超过指定截止时间的询价采购文件。
4.我方组织院内专家以我方实际使用情况及性价比综合评审,不承****点击查看公司。
5.本次项目允许二次报价。
四、参加征询单位注意事项
1.请有意参加的单位请2025年7月1日17:30前携《经营许可证》复****点击查看医院设备科,联系电话:0879—****点击查看169)处报名。
2.参加征询单位请于2025年7月2日8:30分在****点击查看门诊楼六楼小会议室进行本项目询价采购会议。
五、本项目询价采****点击查看监察室的监督下完成。
六、本项目询价采购公告在****点击查看公众号进行公示。
****点击查看
2025年6月20日
本项目要求
1.事务所具有执业资格。
2.审计团队应由具备注册会计师(CPA)资格的人员带领审计。
3.****点击查看事业单位(医院)的经历。
4.事务所需承诺对获取的商业秘密、财务数据严格保密。
5.出具标准无保留意见、保留意见或其他类型的审计报告,需符合格式和内容规范。
6.针对内控缺陷或财务风险提出改进建议的管理建议书。