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****点击查看(以下简称“**农投”)为有序推进****点击查看集团有限公司(以下简称“金谷集团”)整合重组工作,现面向社会公开择优选聘第三方专业审计机构承接本次整合重组专项审计服务。本次比选工作严格遵循公开、公平、公正、择优原则,现将有关比选事项公告如下:
一、项目基本情况及最高限价
(一)项目名称:****点击查看集团有限公司整合重组专项审计
(二)项目概况:本****点击查看集团整合重组核心基础性工作,****点击查看集团本部,以及拟纳入整合重组范围的****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司。(最终审计范围可根据重组推进实际及中介机构专业意见优化调整)。
(三)审计工作内容及要求
以2026年5月31日为审计基准日,对****点击查看集团有限公司及本次整合重组涉及的全部关联企业,开展全口径、全覆盖、全维度整合重组专项审计。本次重组如需同步实施资产评估工作,由中选审计机构统一统筹组织开展,资产评估相关服务一并纳入本次审计服务范围,费用包含在审计包干费用内,不另行计价。审计工作与战略投资部、****点击查看中心协同推进,服务《****点击查看集团有限公司整合重组方案》完善落地。本次审计将全面核查企业资产、负债、所有者权益、资产权属、税务合规、内控执行及运营管理等关键事项,真实准确反映企业财务状况与经营家底,系统排查整合重组过程中的国有资产风险、合规隐患及历史遗留问题,依法出具合法、规范、有效的整合重组专项审计报告,为资产无偿划转、股权结构调整、债权债务清理、人员安置分流等工作提供客观、可靠的专业依据,主要审计内容包括:
1.主体资格与股权合规审计
核查重组涉及各企业工商登记、股权结构、出资到位、历史沿革、资质证照等合法性与完整性,核实企业工商、税务、财务状态,厘清对外投资、股权变更、股东权利义务等事项。
2.资产清查与权属核实审计
对货币资金、存货、固定资产、无形资产、在建工程、应收款项等各类资产进行全面清查核实,确认资产真实性、完整性与权属清晰度,核查账实相符情况,排查资产闲置、毁损、流失、抵押质押、权属瑕疵等风险。
3.债权债务与财务状况审计
全面核实企业流动负债、长期负债、银行借款、应交税费、往来挂账等真实性与准确性,梳理债权债务明细,甄别隐性负债、或有负债、违规挂账、逾期债务等问题,精准核定净资产、资产负债率等核心财务指标。
4.财务收支与经营成果审计
审计企业营业收入、成本费用、利润核算、资金往来、关联交易等财务数据的真实性与合规性,分析历年经营亏损成因,核查资金使用、费用报销、利润分配等环节规范性,评价财务报表公允性。
5.整合重组合规性审计
对照《公司法》《企业国有资产法》及国企改革、国有产权划转相关规定,审核重组方案、资产划转、注销清算、人员安置等程序合规性,排查重组实施流程风险。
6.其他专项审计事项
根据整合重组工作需要,延伸审计职工薪酬、社保缴纳、税务清缴、历史遗留问题处置、内控体系建设等事项,针对性提出审计意见与风险防控建议。
(四)最高限价
参照**自治区第三方中介服务收费标准,本项目审计服务费最高限价为人民币220,000.00元(大写:贰拾贰万元整)。参选报价超出最高限价的,按无效报价处理。
二、参选人资格要求
1.具备中华人民**国境内独立法人资格,持有有效营业执照,经营范围包含审计相关服务,符合《中华人民**国注册会计师法》规定,具备合法有效的审计执业资质。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近3年内无责令停业、财产接管、冻结、破产等异常经营状态。
3.近3年(自本比选公告发布之日起算)经营活动中无重大违法违规记录,未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税****点击查看政府采购严重违法失信行为名单(须提供信用查询截图及书面承诺)。
4.具备国企整合重组或股权划转同类审计服务经验,近3年内至少完成3项国企整合重组或股权划转同类专项审计业绩(须提供合同、中标通知书等有效证明材料)。
5.拟派驻本项目团队专业配置齐全,项目负责人为参选单位正式在职员工,持有注册会计师执业证书,具备10年审计管理经验(须提供资质证书、社保证明、业绩证明等材料)。
6.本次比选不接受联合体参选,项目承接后严禁分包、转包,须提供专项书面声明。
7.符合法律法规及行业规定的其他条件。
三、比选文件获取方式
(一)获取时间:2026年5月15日至2026年5月22日,每日上午9:30—13:00、下午15:30—18:00(**时间,法定节假日除外)。
(二)获取方式
1.线上获取:****点击查看集团官方微信公众号“通知公告”栏目下载比选附件;
2.现场领取:前往****点击查看市**区金珠中路33****点击查看集团214室(内部审计部)现场领取。
四、比选评审办法
本次比选采用综合评分法。****点击查看小组,开展资格审查、符合性审查及综合评审打分,按综合得分高低排序,经集团“三重一大”决策程序审议通过后,确定最终中选机构。
五、参选需提交材料(所有资料加盖单位公章)
(一)营业执照、执业资质证书、基本存款账户信息复印件;
(二)法定代表人身份证明书或授权委托书、委托代理人身份证复印件;
(三)企业概况、内部质量控制制度、专业团队配置说明;
(四)密封版正式报价单;
(五)行业主管部门备案证明材料;
(六)完整审计服务方案;
(七)比选承诺书、资格承诺函;
(八)近3年同类项目业绩清单及佐证材料;
(九)拟投入项目人员名单、资质证书、社保证明;
(十)近三年无重大违法记录、无行贿犯罪记录书面声明;
(十一)中国执行信息公开网、信用中国失信查询截图;
(十二)其他文件要求资料及参选单位补充证明材料。
注:参选单位须对提交材料的真实性、完整性负责,一经查实弄虚作假、围标串标等违规行为,立即取消参选或中选资格。
(一)递交时间
2026年5月15日至2026年5月22日,工作日上午9:30—13:00、下午15:30—18:00,截止时间:2026年5月22日18:00。
(二)递交地点及要求
1.递交地址或邮寄地址:****点击查看市**区金珠中路33****点击查看集团214室(内部审计部);
2.逾期送达或密封不合格的参选文件,不予受理;
3.参选文件须使用牛皮纸袋密封,密封处及开口位置加盖公章,文件正副本全套加盖公章及骑缝章。
七、结果公示
(一)结果公示:评审工作结束后3个工作日内,在****点击查看微信公众号发布,公示期为3个工作日。
(二)结果通知:公示无异议后,我司将向中选单位发出中选通知;对未中选机构,不再另行通知,所有报名材料不予退还,参选单位自行做好材料备份。
八、联系及监督方式
(一)采购人信息
比选人:****点击查看
联系部门:内部审计部
联系地址:****点击查看市**区金珠中路33号
联系人:黄思思
联系电话:137****点击查看6773
(二)监督方式
本项****点击查看集团纪检监察部门监督,如发现违规违纪问题,可依规反馈举报。
附件:****点击查看集团有限公司整合重组专项审计服务比选文件
****点击查看
2026年5月15日