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询比价公告
****点击查看三新一强项目专项审计技术服务询比价
发布时间:2026-09-23 13:01:00
****点击查看现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
报名截止时间:2026-09-29 10:00:00
报价截止时间:2026-09-29 14:00:00
咨询截止时间:2026-09-29 13:00:00
价格开启时间:2026-09-29 14:00:00
采购类别:其他
┃供应商报价要求
其他资质信息:1、须提供近12个月(或项目指定周期)内依法缴纳税收的****点击查看机关出具的纳税凭证)、依法缴纳社会保障资金的缴纳记录(含社保缴费证明、缴费明细及参保人员清单等) 2、会计事务所执业证书、注册会计师行业监管平台备案截图。 3、近三年无重大违法违规及不良执业记录,未被列入经营异常名录、严重失信主体名单。(信用中国截图)。
标书费:元 (电汇附言请注明:招采标书费****点击查看)
标书费收款账户: //
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金****点击查看)
保证金收款账户: //
┃物料清单
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 三新一强项目专项审计技术服务 | 技术服务 | 无 | 1.000 | 项 | 挂账后付款 | **公司 |
收货地址: **省**市**市牛心镇****点击查看
┃详情描述
| 一、项目名称:**省“专精特新”中小企业“三新一强”项目专项审计服务 二、项目内容、采购数量、服务地址、质量要求、考核条款及供货期限等: (一)项目内容:为甲方出具**省“专精特新”中小企业“三新一强”已投资项目专项审计报告,共两份,覆盖两个审计年度(每年一份)。专项审计报告的内容须严格****点击查看信息化厅、****点击查看财政厅关于“三新一强”项目申报相关文件规定的格式和内容编制,具体包括: 1.报告概况:注明企业为有效期内的省级“专精特新”中小企业或国家级专精特新“小巨人”企业,未在上交所、深交所、北交所及境外公开发行股票(新三板挂牌企业除外);列明企业基本情况,包括成立时间、主营业务、年营收情况、主导产品市场占有率等;列明“三新一强”推进计划名称、涵盖领域(如“打造新动能+攻坚新技术+一强”)、计划总投资额、年度计划投资额和已完成投资额。 2.审计期间与范围:审计期间按申报当期政策要求确定;审计范围为被审计单位“三新一强”推进计划内已投资项目的实际投资额,包括与项目直接相关的设备采购、研发投入、人才团队建设、产业链配套产能建设等支出。 3.审计依据:《中华人民**国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等国家法律法规及行业规范;被审计单位提供的“三新一强”推进计划、项目立项资料、设备采购合同、研发费用明细账、银行回单、发票、“专精特新”资质证明等原始材料。 4.责任声明:明确被审计单位管理层对本次审计涉及的“三新一强”项目资料、财务数据及相关佐证材料的真实性、合法性和完整性承担全部责任;审计机构在实施审计工作的基础上,对推进计划已投资项目实际投资额发表专项审计意见,恪守独立、客观、公正的原则,合理保证审计结果的准确性。 5.审计结论:(1)载明截至审计截止日被审计单位“三新一强”推进计划已完成投资额及完成推进计划总投资额的比例,并分别列明“三新”领域投资额合计(其中打造新动能投入及对应劳动合同、设备采购合同编号,攻坚新技术投入及对应研发项目立项编号,开发新产品投入及对应产品研发报告编号)与“一强”领域投资额(对应龙头企业**协议编号),投资额均有合同协议、银行支付回单、增值税发票、费用明细账等完整佐证材料支撑;(2)说明推进计划内已投资项目获得其他中央或省级财政资金支持情况及资金来源、支持时间和支持部门。 6.审计意见:对被审计单位年度“三新一强”推进计划已投资项目实际投资额数据的真实性、完整性,各项支出符合项目推进计划及省工信厅、省财政厅“三新一强”奖补政策要求,相关佐证材料充分、合规,不存在重大错报风险等发表专项审计意见。 7.附件清单:附年度“三新一强”项目投资凭证汇总表(含合同编号、发票号码、支付金额、支付日期等关键信息)、****点击查看事务所营业执照及执业资格证书复印件、核心佐证材料节选(含关键合同首页、签字页,发票、银行回单关键页等)。 8.赋码报备:专项审计报告须在财政部“注册会计师行业统一监管平台”报备验证(报告须包含验证二维码),并提供该报告查询截图复印件。 (二)采购数量:1项(专项审计服务) (三)服务地址:以甲方经营所在地(**省**市)现场审计为主,结合线上资料对接。 (四)质量要求: 1.专项审计报告须严格按**省工信厅、省财政厅文件规定的《“三新一强”已投资项目专项审计报告格式》编制,内容全面、规范、完整,审计意见明确,不因报告内容缺项或审核结论不明确而无效; 2.专项审计报告须依据《中国注册会计师审计准则》执行审计程序,审计结论客观、公允、证据充分、可追溯; 3.专项审计报告须在财政部“注册会计师行业统一监管平台”报备验证,报告包含验证二维码,并附报告查询截图复印件; 4.报告****点击查看信息化厅、****点击查看信息化局评审及验收要求,无重大瑕疵,不因审计报告质量问题导致申报材料被驳回。 (五)验收标准(考核条款):甲方顺**过“三新一强”项目申报评审,或专项审计报告通过主管部门审核认可,且约定的专项审计服务内容全部履行完毕。 (六)其他技术、服务等要求(包含供应商资质要求): 1)投标方须为在中华人民**国境内依法设立、持有省级以上财政****点击查看事务所执业证书,并在注册会计师行业统一监管平台完成备案、可正常出具赋码审计报告的机构;****点击查看事务所执行证书、注册会计师行业监管平台备案截图) 2)机构依法经营、信誉良好,近三年无重大违法违规及不良执业记录,未被列入经营异常名录、严重失信主体名单;(信用中国截图) (七)服务期限:自合同生效之日起至2028年12月31日。 (八)有关技术问题请咨询:联系人:焦彦奇,联系电话:173****点击查看8245。 (九)付款方式: 1、专项审计报告费用:专项审计报告共两份,覆盖两个审计年度(每年一份)。乙方出具第一年度专项审计报告后,甲方即支付该年度审计报告费用;乙方出具第二年度专项审计报告后,甲方即支付该年度审计报告费用。每份专项审计报告费****点击查看政府奖补资金为支付前提。 付款前,乙方开具增值税专用发票,在甲方财务挂账后,由甲方****点击查看银行****点击查看银行承兑方式支付。 供应商须知: 1、报价供应商报价文件加盖公章(单项报价不超最高限价),并将报价文件上传平台作为评判依据; 2、****点击查看集团黑名单的供应商不得参与投标、报价,评选****点击查看集团黑名单的不得评为中选人,中选结果****点击查看集团黑名单的我方有权不签订合同,合同履约****点击查看集团黑名单的我方有权解除合同; 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;违反上述规定的,相关投标均无效; 4、中标通知发布后,如出现中标人不履行与招标人订立的合同的,招标人有权给予冻结企业级报价资格1年的处置。 附件: 1、报价单 2、合同模板 |
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郭平 / 189****点击查看0909
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