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投行内控评估、洗钱风险管理审计服务(浙商证券)
第1号澄清(答疑)函
致招标文件持有者:
根据招标文件投标人须知第2.2.2项规定,对《****点击查看中心投行内控评估、洗钱风险管理审计服务(浙商证券)》(项目编号:****点击查看 )(以下简称“本项目”)招标文件进行澄清、修改。鉴此,发布本项目第1号澄清(答疑)函(共1页),该澄清(答疑)函为招标文件的组成部分,与招标文件有不一致之处,以本澄清(答疑)函为准。本澄清(答疑)函将以电子文件形****点击查看集团电子招标采购管理系统供投标人下载。
一、对投标人提出澄清的答疑
1.商务评分表第二条“2.投行业务内控评估项目经验”与第三条“3.洗钱风险管理审计项目经验”中,要求提供的业绩证明材料为“金融或证券机构……服务单位当年度营收排名在**财富choice数据排名前15位”。“**财富choice数据”为多级选择,下拉列表有“多级”细分。如金融或证券机构在第一级选择中有,后续分级中也存在具体细分。如只选择第一级的“金融”或“证券”机构****点击查看公司均带出。请问,本次****点击查看银行业或证券业或保险业的前15名的金融/证券机构
答:是。
招标人:****点击查看
2025年7月8日