祥浩****分所
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一、项目基本情况
(一)项目名称:****点击查看2024年度财务会计报表审计、全面内控评价及全面风险评估审计服务采购项目
(二)项目编号:****点击查看
(三)采购方式:院内竞争性磋商
(四)采购项目服务内容:详细请看公告附件磋商文件
1.财务会计报表审计:依据《政府会计制度》审计2024年度财务报表,确保真实性、合规性,出具标准无保留意见审计报告。
2.全面内控评价:对预算、收支、采购、资产、科研经费、合同管理等流程进行评价,提交《内部控制评价报告》及优化方案。
3.全面风险评估:识别财务、运营、合规风险,建立量化模型,提出应对策略及《全面风险评估报告》。
二、中标信息
1.选中商家:祥****点击查看事务所(特****点击查看分所,成交金额:42000.00元(人民币肆万贰仟元整)。
2.经评审团严格且全面的综合评审,在实际到场参与磋商供应商为3 家。其中一家提供密封投标文件,不到场参与磋商。合理投标为4家供应商。依据既定的评审规则,最终按照综合评分由高到低进行排序,分数最高者作为中标候选人。
三、公示期限
本公示自发布之日起三个工作日内有效,如有异议,请在公示****点击查看医院相关部门提出。
四、质疑受理
1.纪检监察室:彭科长
2.联系电话:159****点击查看7898
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2025年5月30日