湖北****公司
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订单号:****点击查看
本次成交金额:¥10,000.00
采购单位:****点击查看
联系人:刘娟
联系电话:****点击查看139
成交供应商:****点击查看
成交日期:2025年03月24日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:根据《会计法》《政府采购法》《行政事业单位内部控制规范》等要求,规范会计基础工作,全面排查会计凭证附件的合规性、完整性及真实性。对发现的内部控制薄弱环节,提出优化建议, 完善财务管理制度。 审核要求: 1.检查2021年1月-2024年12月期间的会计凭证(含原始发票、合同协议、审批文件等附件)核查原始凭证的合法性、完整性(如发票真伪、签章有效性)。 2.检查附件与主凭证的关联性(如合同条款与付款凭证匹配性)。 3.验证审批流程的合规性(如授权审批权限、签字完整性)。
服务响应说明:完全响应采购人需求。