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****点击查看机关****点击查看事业单位财务管理,规范各项财务行为,经研究决定引入第三方中介机构开展2022-2024年度内部审计,现就该公开采购有关事项公告如下:
一、采购项目名称
2022-2024年度内部审计
二、项目单位
****点击查看
三、采购内容
(一)服务内容
对2022年1月1日至2024年12月31日内,****点击查看机关及委属机****点击查看事务中心)的各项收支情况实施内部审计,为领导决策提供依据。具体包括财务收支审计、往来款项清查。
要求审计工作在2025年5月底前完成。
(二)预算控制价
预算控制价为5万元,报价高于5万元无效。
(三)人员配置要求
参加服务人员2人以上,要求经验丰富、业务能力强、****点击查看机关会计业务。
四、资格条件及应提供的申请材料
(一)资格条件:
1.具有独立承担民事责任的能力,具有财政****点击查看事务所执业证书,****点击查看事业单位财务服务经验,技术实力雄厚,****点击查看政府**计制度、财政新核算系统中问题的能力。
2.连续三年无违规记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法和不良信用记录;法律、行政法规规定的其他条件。
(二)应提供的申请资料:
法定代表人的身份证或委托代理人的身份证(复印件)及委托单位的的授权委托书原件;有效的营业执照复印件,属分支机构的应当提交隶属机构及分支机构的营业执照复印件;政府机关会计服务业绩证明;拟开展会计服务的人员情况介绍;报价函。(见附件)
五、申请资料提交、中介机构评标相关事项
(一)申请资料须装订成册密封提交,不得围标、串标,一旦发现将作废标处理。
(二)评标结果经市发展改革委专题会议现场开标研究决定,中标情况电话反馈相关参与报价的机构。评标方式拟采取“业绩+团队+报价”综合评价法。
(三)如提交资料不齐全或提交的资料不合格,则作无效报价处理。
(四)申请资料递交截止日期:2025年2月14日。提交或邮寄地址:**市**路539号市政府办公楼4楼****点击查看办公室,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,委托人不予受理。
联系人:王梦雅 电话:0558-****点击查看991
2025年2月10日