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****点击查看现拟对2022年度、2023年度、2024年度的财务收支及报表进行审计,现遵循公开、公平、公正的原则,面向社会公开询价,欢迎具备相关资****点击查看事务所(或审计机构)报名参加。
一、项目概况
项目名称:****点击查看2022年度、2023年度、2024年度财务审计服务项目。
审计范围:对****点击查看2022年1月1日至2024年12月31日期间的财务状况、收支情况、专项资金管理和使用情况、会计凭证、会计账簿、会计报表(包括资产负债表、收入费用表、现金流量表、医疗收入费用明细表、净资产变动表及财务报表附注等)进行审计,并出具符合国家审计准则和行业规定的标准无保留意见(或根据审计结果出具相应意见)的审计报告。审计工作需遵循国家相关法律法规、****点击查看医院财务管理制度。
服务期限:合同签订后,审计机构需在60个工作日内完成现场审计工作,并在现场工作结束后15个工作日内提交正式审计报告(初稿),根据医院反馈意见修改完善后提交最终审计报告(正式稿)一式伍份。
最高限价(控制价):本项目最高限价为人民币玖万元整(¥90,000.00元)。供应商报价不得超过此金额,否则视为无效报价。
二、供应商资格要求
具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织,持有有效的《营业执照》。具备国家财政部门颁发的《****点击查看事务所执业证书》,并在有效期内。项目负责人须为中国注册会计师(CPA),具备签字权,并提供相应资格证书复印件。项目团队应配备足够数量且经验丰富的注册会计师及审计助理人员。
具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年内在经营活动中无重大违法记录及行业惩戒记录(需提供承诺函或相关证明)。
****点击查看事业单位****点击查看医院审计经验者优先考虑。
具备履行合同所必需的专业技术能力和本地化服务能力(或承诺能有效调配**完成本地审计工作)。
本项目不接受联合体报价。
三、审计服务内容要求(包括但不限于)
审查会计凭证、账簿、报表及其他财务资料的真实性、合法性、完整性、核查医院资产、负债、净资产状况。审计医院收入、支出的合规性、合理性。评价医院内部控制制度的健全性和有效性(可包含在审计过程中)。对审计中发现的问题提出改进意见和建议。
按照中国注册会计师审计准则的要求,执行必要的审计程序,获取充分、适当的审计证据。
出具符合规定格式和内容要求的年度审计报告(含报表及附注)。
配合医院完成相关的后续沟通、解释及汇报工作。
四、报价文件组成
有意参与询价的合格供应商需提交以下资料(均需加盖公章):
有效的《营业执照》副本复印件、《****点击查看事务所执业证书》复印件。
法定代表人身份证明及授权委托书(如委托代理人)。
项目负责人及主要团队成员的中国注册会计师证书复印件及简历。
近三年类似项目业绩证明材料(合同关键页复印件等,如有)。
无重大违法记录及行业惩戒承诺函(格式自拟)。
详细的服务方案及工作计划(包括人员安排、时间进度、质量保障措施等)。
报价函(格式自拟):清晰列明审计服务总报价(含税,人民币),报价应包含完成本项目审计工作所需的一切费用(如人工费、差旅费、通讯费、资料费、管理费、税费等)。报价不得超过最高限价90,000元。
供应商认为需要提供的其他资料。
五、报名及报价文件递交
报名方式:有意向的供应商请于2025年7月25日18时前通过电话或邮件方式进行报名登记,告知参与意向及联系人信息。
报名联系人:杜瑞芳
联系电话:****点击查看786356
报名邮箱:****点击查看@126.com
报价文件递交:电子版扫描盖章或者纸质版密封
递交截止时间:2025年7 月25日18时。
递交地点:****点击查看财务科
要求:电****点击查看医院邮箱,纸质版报价文件需密封包装,并在封口处加盖公章,封面注明“****点击查看2022-2024年度财务审计服务报价文件”及供应商名称。逾期送达或未按要求密封的报价文件恕不接受。
六、评审方式
****点击查看小组,本着公平、公正、科学、择优的原则,在符合资格要求的前提下,主要根据报价合理性、服务方案优劣、机构资质实力、项目团队经验、过往业绩及信誉等方面进行综合评审,最终确定成交供应商。评审结果将通知成交供应商,不解释未成交原因。
七、其他事项
无论报价是否被接受,供应商提交的报价文件均不退还。
供应商应对其所提交资料的真实性、准确性负责,如发现弄虚作假,将取消其资格或成交资格。
本次询价公告在****点击查看微信公众号发布。
本项目的最终解释权归****点击查看所有。
供应商在参与过程中应严格遵守廉政纪律,不得有任何不正当竞争行为。
欢迎符合****点击查看事务所踊跃参与!
采购人:****点击查看
日期:2025年 7 月 18 日