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****点击查看2024年财务报表及内部控制审计服务采购项目采购文件澄清通知
(编号:****点击查看)
各供应商:
经研究,对 ****点击查看2024年财务报表及内部控制审计服务采购项目 采购文件,作如下澄清:
1. 第三章评审办法,商务文件评审标准中同类项目业绩“须同时满足以下要求的同类业绩才是有效业绩:
①同类业绩,指的是合同(或业务约定书)金额超过100万元的A****点击查看公司年报审计业务,合同内容须包含年报审计及内部控制审计;
②同类业绩须是供应商所承接的业务;
③同一客户不同年度的财务报表审计业务,只能算1个业绩;
④同类业绩的审计合同(或审计业务约定书)签订日期为2021年1月1日至2024年8月31日。”;
澄清为:
商务文件评审标准中同类项目业绩“须同时满足以下要求的同类业绩才是有效业绩:
①同类业绩,指的是合同(或业务约定书)金额超过100万元的A****点击查看公司年报审计业务,合同内容须包含年报审计及内部控制审计(若财务报表审计和内控审计业务的合同(或业务约定书)为分开签订的,合计合同金额达到100万元以上即可,但分开签订的合同应是同一年度,同一业主);
②同类业绩须是供应商所承接的业务;
③同一客户不同年度的财务报表审计业务,只能算1个业绩,不重复计算业绩;
④同类业绩的审计合同(或审计业务约定书)签订日期为2021年1月1日至2024年8月31日。”
采购人: ****点击查看
2024 年 9 月 29 日