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公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025****点击查看法院收支审计服务采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2025年06月12日 17:41 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 何莉,沙立夫(第1包采购人代表),杨仕斌 | ||
总成交金额 | ¥21.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 田宇 | ||
项目联系电话 | 0876-****点击查看886 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | 0876-****点击查看053 | ||
采购单位联系方式 | 0876-****点击查看053 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市华兴一苑一幢06号 | ||
代理机构联系方式 | 0876-****点击查看886 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
标段名称:2025****点击查看法院收支审计服务采购项目
供应商名称:****点击查看
供应商地址:**省**市**区江滨西路8号石油大厦11楼1101、1102、1112、1113房
成交金额(万元):21
评标方式:综合评分法
评审总得分:89.5
评审报价(万元):21
服务类 |
标段名称:2025****点击查看法院收支审计服务采购项目 |
名称:2025****点击查看法院收支审计服务采购项目 |
服务范围:****点击查看法院2024年度财务收支内部审计。包括行政经费收支审计、诉讼费审计。 |
服务要求:供应商应当按照采购人委托要求,独立、客观、公正地开展内部审计工作。审计过程须依法依规,按时按质完成;按要求完成每项审计工作报告,对审计结果负责,健全完善的内部质量监控体系;严格遵守审计独立性原则和廉洁自律原则;对审计过程中发现的重大问题及时报告,并提出建议;参与审计服务的人员要严格履行保密义务,做好保密工作。未经院方人书面批准,不得以任何形式向任何单位或个人披露参与项目的有关信息。 |
服务时间:合同签订之日起60天内完成内部审计工作,并现场交付1.书面审计鉴证报告;2.**审计情况汇总报告。 |
服务标准:按照采购人委托要求,独立、客观、公正地开展内部审计工作。审计过程须依法依规,按时按质完成;按要求完成每项审计工作报告,对审计结果负责,健全完善的内部质量监控体系;严格遵守审计独立性原则和廉洁自律原则;对审计过程中发现的重大问题及时报告,并提出建议;参与审计服务的人员要严格履行保密义务,做好保密工作。未经院方人书面批准,不得以任何形式向任何单位或个人披露参与项目的有关信息。 |
何莉,沙立夫(第1包采购人代表),杨仕斌
收费标准:由采购人支付。
金额:0.3万元
自本公告发布之日起1个工作日。
无
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地址:0876-****点击查看053
联系方式:0876-****点击查看053
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地址:**市华兴一苑一幢06号
联系方式:0876-****点击查看886
3.项目联系方式
项目联系人:田宇
电 话:0876-****点击查看886