****点击查看事务所公司:
为进一步完善我院内部控制体系建设,加强财务管理,提升医院管理效能、保障医疗质量与患者安全、推动卫生院持续发展,现对****点击查看内部控制体系建设的方案和财务收支审计进行公开询价,诚邀符合条件的第三方服务机构参与。具体事项公告如下:
一、项目背景:
****点击查看为国****点击查看医疗机构,始终坚持以公益性为导向,致力于提升医疗服务质量与运营管理效率。为适应****点击查看医院高质量发展的要求,需进一步完善内部控制体系建设,覆盖单位层面内部控制建设、预算管理、收支业务、采购管理、资产管理、建设项目、合同管理、医疗业务、信息化建设等重点领域,构建权责清晰、流程规范、风险可控、监督有力的内控机制,确保医院经济活动合法合规、**有效配置、服务效能持续提升。
二、项目名称:
****点击查看内部控制体系建设方案和财务收支审计询价。
三、服务内容:
****点击查看医院经济活动,强化内部管理,防范运营风险,保障国有资产安全,提升公共服务效能,我院拟全面开展内部控制体系建设工作,同时完善财务管理制度,现面向社会公开征询专业机构提供的建设方案和财务收支审计。
四、询价内容
(一)内部控制体系建设方案需包含但不限于以下服务内容:
1、单位层面内部控制建设
对医院决策机制,内部管理机构设置及职责分工,决策和执行的制衡机制;内部管理制度的健全;关键岗位管理和信息化建设等。
2、卫生院关键岗位防控机制建设
针对预算、收支、采购、资产、基建、合同、医疗业务、信息化建设等高风险领域,设计相应岗位的管理制度、风险预警指标及防控措施等。
(二)财务收支审计需包含但不限于以下服务内容:
包括卫生院所有涉及财务收支的业务活动,涵盖门诊收费、住院收费、药品采购与销售、医疗设备购置、后勤物资采购、人员薪酬发放、医保结算等各个环节。
五、机构资格要求
1.具有独立法人资格,经营范围包含管理咨询、内部控制或财务审计等相关服务;
2.****点击查看事业单位内控建设成功案例;
3.项目团队需由专业人员组成,主要负责人须具备高级职称或相关资质(如注册会计师、国际注册内审师等);
4.信誉良好,近三年无重大违法记录或行业处罚。
六、材料清单
1.机构资质证明(营业执照、相关资质证书复印件);
2.项目实施方案(含工作思路、进度计划、团队配置、质量控制措施等);
3.同类项目案例简介及佐证材料;
4.服务报价明细(按项目阶段或服务内容分项列示);
5.其他认为必要的补充材料。
七、时间安排
公告发布:2025年3月5日—3月11日
材料提交截止时间:2025年3月12日17:00前(纸质版邮寄或电子版发送至指定邮箱)
八、评选方式
****点击查看小组,从方案专业性、项目经验、团队实力、报价合理性等四个维度进行综合评分,择优选取方案。
九、联系方式
联系人:李老师
电话:151****点击查看8133
邮箱:****点击查看@163.com
地址:****点击查看
十、其他说明
1.本次询价,医院有权根据评选结果调整后续实施方式;
2.提交材料恕不退还,方案知识产权归应征机构所有,但医院有权在建设过程中参考使用;
3.****点击查看医院解释为准。
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2025年3月5日