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为便于供应商及时了解本单位采购需求,****点击查看政府采购规定,现将本单位内部审计机构采购意向公开如下:
一、采购项目名称
****点击查看采购内部审计机构
二、采购需求概况
本次采购涉及内容广泛、专业性强、考虑适配审计服务的专业特性、兼顾质量与性价比、需对第三方审计机构的专业技术能力、业务水平及人员配备等进行综合评估,且通过多轮磋商能让服务商充分展示其优势,****点击查看政府采购竞争性磋商方式择优确定1家专业服务机构,提供内部审计服务,主要涵盖以下三大类审计内容:
(一)2024年度单位内部财务专项审计涵盖以下核心内容:
1、财务收支合规性审计:核查收入全额纳入预算、及时入账及票据规范情况,审核支出的预算符合性、凭证真实性及“三公”经费等重点支出的合规性。
2、资产管理审计:检查流动资产(货币资金、应收款项)管理规范度,固定资产与无形资产的购置、处置流程及账实一致性,以及存货管理(如涉及)的规范性。
3、预算管理与执行审计:审核预算编制的科学性、执行的合规性及决算编制的真实性。
4、内部控制与风险管理审计:评估财务管理制度的健全性及风险防控措施的有效性。
5、专项资金审计(如涉及):核查专款专用情况。
6、会计核算与财务报告审计:检查会计处理的规范性及财务报告的真实性。
目的:确保财务活动合法合规、资产安全完整、资金使用高效。
****点击查看政府采购项目审查
针对2020年至2025年所有已完工工程建设项目及2023年至2025年评估、航拍、****点击查看政府采购项目,开展:
1、****点击查看政府采购)环节合法合规性审查;
2、已竣工验收工程招标采购资料完整性审查;
3、从立项到竣工验收的全流程及资料完整性审查。
目的:规范工程管理,保障项目合法合规,提升管理水平。
(三)未分配剩余资产盘点
对单位名下已完工程建设项目中未分配的住宅、商业、车位、库房等剩余资产,进行全面盘点,核实数量、状态等基础信息,明确各类资产的分布情况。
三、预计采购时间
本采购意向为计划安排,具体采购时间将根据单位工作进度确定,预计****点击查看政府采购流程(以正式采购公告发布时间为准)。
四、其他说明
1. 本意向公开仅作为供应商了解采购需求的参考,不构成正式采购要约或承诺。
2. 后续正式采购信息(含采购需求、资质要求、评****点击查看政府采购指定媒体发布,请供应商持续关注。
五、联系方式
采购单位:****点击查看
联系电话:153****点击查看0666、133****点击查看9292。
|供稿:齐格勒
|责编:杨 丽
|初审:刘 其
|复审:郭志岗
|终审:郭长义