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| 采购项目名称 | ****点击查看下属26****点击查看幼儿园) 校(园)长离任审计项目招标公告 | ||
| 采购单位 | ****点击查看 | 交易编号 | kxjy-2026-01 |
| 采购方式 | 邀请 | 资金来源 | |
| 联系人 | 张甘霖 | 联系电话 | 133****点击查看5588 |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 公告(报名)开始时间 | 2026-05-14 08:30:00 | 报名截止时间 | 2026-05-15 12:00:00 |
| 竞价开始时间 | 2026-05-15 09:00:00 | 竞价结束时间 | 2026-05-15 18:00:00 |
| 是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
| 延时报价 | 未设置延时报价 | 评标标准 | 最低价中标法 |
采购标段信息
| 1 | ****点击查看下属26****点击查看幼儿园) 校(园)长离任审计项目招标公告001 | 001 | 服务类 | 216000.0 |
公告内容
****点击查看下属26****点击查看幼儿园)
校(园)长离任审计项目招标公告
2025年12月****点击查看分校长换届工作已全面结束,现对26所学校校(园)长离任前三年财务情况进行全面审计,****点击查看学校工作正常开展,保证学校工作有效衔接,现对离任校(园)长离任前三年的财务情况审计项目进行招标,特邀请合格的投标人前来投标。
一、招标单位:****点击查看
二、项目编号:****点击查看
三、项目名称:****点击查看下属26****点击查看幼儿园)校(园)长离任审计项目
四、招标内容:
(一)财政财务收支审计
对下属26****点击查看幼儿园)资金来源与使用的真实性、合法性与效益性开展全面审计,具体要求如下:
资金来源审计:核查财政拨款、事业收入、伙食费等各类资金的合法性、真实性,无违规收费等问题。
资金使用审计:检查各校资金支出合规性,确保票据真实完整、审批规范,严格区分基本支出与项目支出,评估资金使用效益。
账务处理审计:核查会计账证表真实性、完整性,确保账证、账账、账实相符,检查报表编制规范,符合《中小学校财务制度》及相关会计规定。
(二)预算执行与决算审计
聚焦下属26****点击查看幼儿园)预算编制科学性、执行合规性及决算真实性,重点围绕教学、保育、后勤等重点领域,具体要求如下:
预算编制审计:审查预算编制贴合各校办学办园规划,依据合理、程序规范,严格遵循量入为出、收支平衡原则,无赤字、虚列、重复立项等问题。
预算执行审计:检查各校预算严格按批准执行,无擅自调整、超预算支出,重点审计“三公”经费、教学保育经费、公用经费合规性,核查项目支出进度与资金拨付匹配情况,针对校园维修改造等相关项目预算执行情况重点核查。
决算审计:审查决算编制真实准确、程序规范,数据与账证一致,核查预算执行差异整改情况,确保决算数据真实反映各校预算执行情况。
(三)经济责任审计
对下属26****点击查看幼儿园)领导干部离任前三年履行经济责任情况开展审计评价,明确经济责任、防范廉政风险,贴合管理实际,具体要求如下:
重大经济决策审计:审查各校校园建设、大额资金使用、设施设备采购、科研项目立项等重大经济决策程序规范、论证充分,严格执行“三重一大”决策制度,评估决策效果,无决策失误造成国有资产流失等问题。
资产管理审计:检查固定资产、无形资产及对外**投资管理制度健全,资产账实相符,无流失、闲置等问题。
财政财务收支管理审计:审查各校收支真实合规,教学保育经费、公用经费管理规范、内控有效,严格落实财经纪律。
廉洁自律审计:检查各校领导干部遵守廉洁自律规定,无违规谋利、虚报瞒报、违规报销等问题。
(四)内部控制审计
围绕下属26****点击查看幼儿园)内控制度,重点覆盖教学、保育、财务、资产、招生、食堂管理等关键领域,评估内控制度设计与执行有效性,具体要求如下:
内控制度设计审计:梳理各关键领域内控制度,评估其完整性、合理性,核查无制度缺失、设计不合理等问题。
内控制度执行审计:核查各校内控流程执行到位情况,重点关注科物资采购、食堂管理等环节,识别执行风险点。
内控优化建议:针对存在问题提出可操作建议,****点击查看幼儿园办学差异完善内控流程。
(五)国有资产管理审计
对下属26****点击查看幼儿园)国有资产开展全面审计,重点覆盖教学楼、教学保育设备、图书、校园设施、食堂设备等,确保资产安全、使用高效、处置合规,具体要求如下:
资产账实核查:全面清查固定资产、无形资产及对外**投资,确保账实、账账、账卡相符,核实盘盈盘亏情况。
资产使用效率审计:评估各校教学保育设备、校园设施、食堂设备等资产使用效率,核查无闲置浪费等问题。
资产处置合规性审计:审查资产处置程序合规,无违规处置、资产流失等问题。
(六)专项资金审计
对下属26****点击查看幼儿园)各类专项资金开展专项审计,确保专款专用、绩效达标,具体要求如下:
项目立项审计:审查专项资金对应项目立项合规、资料真实,无虚假、重复立项等问题。
资金拨付审计:核查专项资金拨付及时规范,无截留、挪用等问题,确保资金直达各校、专款专用。
项目实施与验收审计:跟踪各校专项资金对应项目实施进度,核查无擅自变更内容、调整用途等情况,审查验收规范,对绩效不达标情况提出整改建议。
****点击查看政府采购与建设项目审计
对下属26****点击查看幼儿园)政府采购及校园建设项目开展审计,保障合法合规、高效推进,贴合办学办园需求,具体要求如下:
政府采购审计:审查采购项目合规、方式恰当、程序规范,核查相关资料真实完整。
招投标审计:审查各校校园基建、维修改造、大额设备采购等项目的招投标各环节合规,无围标、串标等违规行为,评标公正合规。
建设项目管理审计:审查校园基建、维修改造等项目立项、合同、施工等环节规范,资金使用合规,核查竣工结算决算真实准确。
五、招标方式:邀请招标
六、预算控制价:216000元。
****点击查看学校
****点击查看小学、****点击查看小学、****点击查看小学、****点击查看幼儿园、****点击查看小学、****点击查看中学、****点击查看中学、****点击查看学校、****点击查看学校、****点击查看小学、****点击查看中学、****点击查看小学、****点击查看学校、****点击查看学校、****点击查看小学、**幼儿园、****点击查看小学、****点击查看学校、****点击查看中学、****点击查看小学计20所学校。
****点击查看学校
****点击查看小学、****点击查看中学、****点击查看小学、****点击查看小学、****点击查看小学、****点击查看中学6所学校。
七、投标人资格要求:
(一)投标人须具有中华人民**国境内注册的有效营业执照;
(二)投标人在中国境内注册,具有财政部门颁发的《****点击查看事务所执业证书》;
(三)拟派项目负责人具备注册会计师执业证书
(四)未被列入“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或严重违法失信行为记录名单(以“信用中国”网站查询结果为准)。
(四)本项目不接受联合体投标,中标后不得分包、转包;
(五)申请人需提供对本项目投标资料无弄虚作假内容的声明。
八、招标报名及竞价时间:
招标报名:
2026年05月14日08:30:00至2026年05月15日18:00:00。
资质审核时间 :
2026年05月14日08:30:00至2026年05月15日18:00:00。
竞价时间 :
2026年05月15日09:00:00至2026年05月15日18:00:00。
十、联系方式:
联 系 人:张甘霖
联系电话:133****点击查看5588
****点击查看
2026年05月13日
项目相关文件