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各受邀单位:
****点击查看(以下简称“采购人”)拟对下属四家全资企业开展采购项目专项审计。现就审计服务项目以询价比价方式邀请具有****点击查看事务所(以下简称“投标人”)提交报价文件。
一、审计范围
(一)审计对象
****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**开发区****点击查看公司。
(二)审计期间
自公司成立之日至2024年12月31日(可根据需要追溯或延伸)
二、审计内容及要求
根据《中华人民**国审计法》、《国有企业采购管理办法》等相关规定,对采购人四家全资企业的采购项目合规性、真实性、效益性及风险管控进行全面审查。
(一)审计内容
1、采购流程合规性
审查招标文件编制、供应商选择、合同签。订、履约验收等环节是否符合国家法规及企业内控制度。
2、资金使用真实性
核查采购资金流向、发票凭证、支付进度等是否真实、合法,是否存在虚列支出或挪用资金行为。
3、合同执行规范性
检查合同条款履行情况(如交货时间、质量标准)、变更流程是否合规,是否存在违约或纠纷。
4、风险与效益评估
识别采购流程中的廉政风险、管理漏洞评估资金使用效率和项目整体效益。
5、资料完整性
确认财务凭证、验收记录、审批文件等档案资料是否完整、可追溯。
6、根据工作需要,审计其他有关事项。
(二)服务要求
1、出具符合国家审计准测的专项审计报告;
2、提供审计发现问题清单及整改建议;
3、确保审计独立性、客观性,对信息保密。
三、资格条件
1、投标人须是中华人民**国境内的法人企业,营业范围符合项目要求;符合《中华人民**国注册会计师法》及有关规定,具备相应的审计资质;具有独立订立合同的权利。
2、****点击查看机关、事业单位、国有企业采购项目审计的实际经验。
3、近三年内没有重大违法记录,****点击查看行业协会处罚。
4、派驻的审计项目负责人必须具备注册会计师执业资格,且为投标单位在职正式工作人员,派驻的审计项目团队中必须有2名以上开展国有企业经济责任审计实际经验的人员。
四、报价要求
本次审计项目控制价为5万元(大写:人民币伍万元)以内,高出控制价为无效报价,报价最低为中选者。报价实行总价包干,含税费、交通等全部费用。
五、报价文件要求
(一)报价文件清单
1、报价函;
2、营业执照、执业资格证书复印件、法定代表人身份证复印件;
3、项目团队资质及类似审计项目经验;
4、审计工作方案及时间计划;
5、其它投标人认为需要提交和说明的文件和/或资料。
(二)资料格式要求:提供材料为复印件,均需加盖报价单位公章,法定代表人或授权代表必须本人签字或加盖私章,装入密封袋,并用本单位公章加盖骑缝章。
六、材料递交
请有意单位于2025年5月23日17:00前将报价文件密封送达或快递寄至**市**区科学城****点击查看广场E栋32楼****点击查看****点击查看审计室,联系方式:020-****点击查看0346 陈小姐,邮箱:****点击查看@163.com。未按时送达的作为自动放弃。
七、其他注意事项
1、我单位保留对中标结果解释及调整的权利;
2、未中标单位恕不另行通知,报价文件不予退还;
3、投标人应当于2025年 5月21日下班前填写下方报名表并提交,保密承诺函邮寄/送至联系人处。随后,投标人可与采购人联系,获取相关信息。(联系方式:020-****点击查看0346 陈小姐,邮箱:****点击查看@163.com。)
****点击查看
2025年5月15日