2021-2024年财务收支审计及内控管理

2021-2024年财务收支审计及内控管理

发布于 2025-03-11

招标详情

中国共产党都江堰市委员会统一战线工作部
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可引荐人脉可引荐人脉813人

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历史招中标信息历史招中标信息1条

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项目名称 2021-2024年财务收支审计及内控管理 项目编码 ****点击查看
单位 ****点击查看 发布时间 2025-03-11
项目负责人 刘敏 项目标的(万元) 9,500.00
预计服务金额(元) 38,400.00 提供服务的机构数量 1
服务开始时间 2025-04-01 服务结束时间 2025-04-30
响应期 5天 开标时间 2025-03-20
选取方式 随机抽取 所需服务事项 财务报表审计
项目要求
服务内容 1、内部控制制度建立和执行情况; 2、重点项目执行情况; 3、重大经济事项科学民主决策情况; 4、资产采购情况; 5、专项资金管理、使用情况; 6、预算资金绩效管理制度的建立及执行情况。
所需服务机构类型 ****点击查看事务所
要求说明
备注
随机抽取的服务机构
第1次抽取
抽取时间:2025-03-11
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) 蹇* 136****点击查看3590
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) 张* 189****点击查看5411
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) 139****点击查看3944
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