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委托一家有资质且审计经****点击查看事务所,对我局2025年部门预算收支管理情况开展审计工作,一是1-5月收支业务开展一次审计并出具审核意见;二是按每周一次的频率对6-12月收支业务开展审计,每次审计完毕后及时出具审核意见;三是对全年的审计情况进行总结,并出具一份年度审计报告。审计内容如下: 1.预算编制审计。预算编制是否科学合理,是否遵循“零基预算”“绩效导向”原则;项目支出是否细化到具体用途,有无虚报、重复申报预算等。 2.预算执行审计。资金拨付是否按进度执行,有无超预算、无预算支出;“三公”经费、会议费、培训费等是否超标准列支;政府采购程序是否合规等。 3.内部控制审计。财务岗位职责是否分离(如审批、支付、核算岗位);资金支付流程是否规范(如大额资金集体决策制度);资产管理制度是否健全(如固定资产登记、处置)等。 |