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招标项目名称:****点击查看审计咨询服务
项目编号:****点击查看
项目资金来源:企业自筹
招标人:****点击查看
代理机构:****点击查看
招标项目所在行政区域:**市
标段数量:1
资审方式:资格后审
项目规模:招标项目名称:****点击查看审计咨询服务 服务地点:陕京管道沿线所在的**、**、**、**、**地区。 服务期限: 自合同签署生效之日起至2026年12月31日。 质量要求:满足本项目要求。
标段编号:1
是否接受联合体投标:否
文件获取开始时间:2024-12-20 13:00:00
文件获取截止时间:2024-12-26 17:00:00
文件发售金额(元):免费获取
获取方法:****点击查看集团电子招标平台
文件递交截止时间:2025-01-10 08:30:00
开标时间:2025-01-10 08:30:00
递交方法:****点击查看集团电子招标平台递交
递交地址:
开标方式:线上
标段内容:本项目共划分 1 个标包,承担****点击查看委托的审计项目或管理咨询项目,包括但不限于竣工决算审计、在建跟踪审计、工程结算审计、固投专项审计、经济责任审计、经济管理与效益审计、科研项目审计、生产管理与安全运维管理审计、其他专项审计、数字化项目审计等,以及违规追责事项调查、其他涉及审计管理咨询等业务的实施,提交实施方案、审计底稿、审计报告、管理建议书、调查报告、审计案例、审计方法技术标准化等成果类文件。
投标人资格要求:3.1 本次招标 不接受 联合体投标。 3.2 资质要求: 3.2.1 投标人必须在中华人民**国境内注册,具有独立承担民事责任能力,具有有效营业执照的法人或非法人组织(提供营业执照复印件)。 3.2.2 财务要求: 3.2.2.1 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。 2.3.2.2 投标人需提供近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)经会计师事务或审计机构审计的财务状况表(包括现金流量表、资产负债表、利润表),投标人的成立时间晚于上述规定年份的,应提供成立以来年度经会计师事务或审计机构审计的财务状况表,成立时间不足一个财务年度的,须提供投标人出具的财务报表并加盖公章。 3.2.2.3 未按要求提供资料或根据所报上一财务年度经审计的资产负债表或财务报告测算,该投标人为资不抵债的,投标将被拒绝。 3.2.3 业绩要求:近三年来(2021年1月1日至投标截止日),至少承担过1个合同额在30万元以上的审计项目或管理咨询(包括竣工决算审计、在建跟踪审计、工程结算审计、固投专项审计、经济责任审计、经济管理与效益审计、科研项目审计、生产管理与安全运维管理审计、其他专项审计、数字化项目审计等,以及违规追责事项调查、其他涉及审计管理咨询等业务,不包括财务报表、并购重组、审慎调查审计、公司年报、内控测试)(提供合同复印件并加盖公章,包括合同首页、内容页、盖章页,内容页需体现服务内容,如合同无法体现具体服务内容,可另行提供其他合同履行的相关证明文件)。 3.2.4 信誉要求: 3.2.4.1 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站(https://www.****点击查看.cn)列入经营异常名录或严重违法失信企业名单(已移出的按照未列入执行)。 3.2.4.2 投标人、法定代****点击查看人民法院在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)列入失信被执行人(已移出的按照未列入执行)。 3.2.4.3 投标人、法定代表人或负责人、拟委任的项目经理在“中国裁判文书网”网站(https://wenshu.****点击查看.cn)查询无行贿犯罪。 3.2.4.4 近三年(2021年1月1日至投标截止日)没有发生一般安全、环保和质量事故(须提供承诺,格式自拟)。 3.2.4.5 2021年1月1日至投标截止日,****点击查看集团或招标人列入黑名单或暂停、取消参加招投标活动资格。 注:评标委员会应在评标现场对3.2.4.1条、3.2.4.2条、3.2.4.3条涉及网站进行查询,并以查询结果作为评价投标人信誉情况的依据。 3.2.5 人员要求: 3.2.5.1项目经理:负责整个项目的现场全过程实施,按照招标人要求开展审计或管理咨询工作,对审计业务的质量和进度负责。要求近三年(2021年1月1日至投标截止日)至少在1个合同额30万元以上的审计项目(包括竣工决算审计、在建跟踪审计、工程结算审计、固投专项审计、经济责任审计、经济管理与效益审计、科研项目审计、生产管理与安全运维管理审计、其他专项审计、数字化项目审计等,不包括财务报表、并购重组、审慎调查审计、公司年报、内控测试)中担任过组长、副组长或主审,近三年(2021年1月1日至投标截止日)至少参与过3个合同额在15万元及以上的审计项目(包括竣工决算审计、在建跟踪审计、工程结算审计、固投专项审计、经济责任审计、经济管理与效益审计、科研项目审计、生产管理与安全运维管理审计、其他专项审计、数字化项目审计等,不包括财务报表、并购重组、审慎调查审计、公司年报、内控测试)的实施,具有一级造价工程师、注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师、高级工程师等注册资质或高级职称其中之一,具有8年以上工作经验,拥有4年以上执业经验(自获得一级造价工程师、注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师、高级工程师等注册资质或高级职称之日起计算),****点击查看集团管理运作。 3.2.5.2高级人员:负责按照实施方案实施审计查证。要求具有一级造价工程师、注册会计师、国际注册内部审计师等注册资质其中之一且工作年限不低于5年,或具有会计师、工程师等中级或以上职称其中之一且工作年限不低于10年,近三年(2021年1月1日至投标截止日)至少参与过3个及以上合同额15万元以上的审计项目(包括竣工决算审计、在建跟踪审计、工程结算审计、固投专项审计、经济责任审计、经济管理与效益审计、科研项目审计、生产管理与安全运维管理审计、其他专项审计、数字化项目审计等,不包括财务报表、并购重组、审慎调查审计、公司年报、内控测试)的实施。 3.2.5.3一般人员:负责按照实施方案实施审计查证。要求拥有5年以上工作经验,近三年(2021年1月1日至投标截止日)至少参与过3个及以上合同额15万元以上的审计项目(包括竣工决算审计、在建跟踪审计、工程结算审计、固投专项审计、经济责任审计、经济管理与效益审计、科研项目审计、生产管理与安全运维管理审计、其他专项审计、数字化项目审计等,不包括财务报表、并购重组、审慎调查审计、公司年报、内控测试)的实施。 3.2.6其他要求:单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参与本项目投标,否则其投标无效。
06 天 03 时
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