[审合同]三方公司指导中心2024年内部审计工作项目

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发布于 2025-04-16

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需求基本信息

发布时间: 2025-04-16 12:03

采购编号: ****点击查看

其他要求:

****点击查看医院内部审计工作,****点击查看公司要求外,针对医院内部审计的特殊性,以下是一些其他采购要求:
一、专业资质与经验
医疗行业审计经验**:具备丰富的医疗行业内部审计经验,熟悉医院运营模式、财务管理、医疗设备采购、药品管理、医疗服务流程等。
二、专业资质证书:审计团队成员应持有相关执业资格。

需求文件:
docx
****点击查看公司指导开展2024年度内部审计工作立项宜

采购需求方信息

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汪棋棋

023-****点击查看5514

****点击查看515815

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
****点击查看中心2024年内部审计工作项目 ****点击查看(特殊普通合伙) 13000.00 13000.00 13000.00 - 成交 2025-04-16 12:18
已中选
项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 1 次; 共合作审计供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 重庆****伙)
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核心业务: 审计, 中标 844次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 726次, 占比 86.02%
中标业绩: 上一年中标 232 次, 中标金额 2883.48
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词