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一、审计内容
1、对2023年度财务收支情况进行审计,出具相应审计报告。
2、对2016年-2023年度资产情况进行审计,并出具专项审计报告。
二、成交供应商在审计过程中,应做到查证事项准确率100%,不得发生重大漏审事项。重大漏审事项是指通过对被审计单位提供的账表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、比对,应该发现但未发现的违反国家法律、法规及甲方内部管理等有关规定的问题。
项目名称: ****点击查看2023年度审计服务项目采购(第3次)
计划编号:
计划名称:
服务周期: 7 天
报价方式: 价格
评选方式: 价格最低
采购成本价: ¥19800
服务地址:
询价通知书:
联系人: 陈宝成
座机电话: 0459-****点击查看033
报名开始时间: 2024-09-23 14:17:33
报名结束时间: 2024-09-27 00:00:00
发布时间: 2024-09-23 11:17:33
采购编号: ****点击查看
采购单位: ****点击查看
供应商数量: 报名供应商不足一家流标。
是否需要上传响应文件: 是
供应商资格: 一、符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****点击查看政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:
1、参加本项目的供应商需具有合法、有效的财政****点击查看事务所执业证书,具有独立承担民事责任的能力,并具有相应的履约能力。
2、熟悉政府会计、企事业单位和国有建设单位会计制度,熟悉部门预决算、国库集中支付等管理制度。
3、参加本项目的供应商要配备专业技术强、能力过硬的审计人员,注册会计师至少2人(包含项目负责人),项目审计团队及人员必须与供应商响应文件中所列示的团队和人员一致,未经委托人书面审核批准不得擅自更换。
4、本项目严禁挂靠,一经发现供应商有挂靠等行为,采购人有权勒令中标单位退场且不予结算并追究其相关法律责任。
5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目的投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
公告时间:2024-09-24 10:09:08 | |
原内容 | 更正后内容 |
报名截止时间: 2024-09-26 00:00 | 报名截止时间: 2024-09-27 00:00 |
需求描述文件变更: | 需求描述文件变更: |
现成交 | ****点击查看(特殊普通合伙) | 中选 | 2024-09-27 | 19800.01 |