特发信息2025年度财务报表及内部控制审计服务招标公告

特发信息2025年度财务报表及内部控制审计服务招标公告

发布于 2025-07-07

招标详情

深圳市特发信息股份有限公司
联系人联系人117个

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可引荐人脉可引荐人脉631人

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历史招中标信息历史招中标信息1144条

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本单位近五年审计类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
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为确保审计质量,有效控制审计成本,提高资金使用效率,本着“公开、公平、公正”的原则,对公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构进行公开招标,中标机构将为****点击查看提供2025年度年报审计服务、内部控制审计服务及相关工作。现诚邀国内具备****点击查看事务所参加投标。

一、招标单位

名称:****点击查看

地址:**市**区科丰路2号特发信息港B栋18楼

二、招标项目名称

****点击查看关于2025年度财务报表及内部控制审计服务采购。

三、招标数量

本次招标确定1****点击查看事务所。

四、服务范围和内容

(一)接受招标单位委托,对****点击查看公司、****点击查看公司按照企业会计准则编制的年度合并资产负债表及资产负债表、合并利润表及利润表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务报表)以及监管机构要求的其他相关报表进行审计。

(二)按照《中华人民**国注册会计师法》及执业准则、财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,对****点击查看公司、****点击查看公司的内部控制设计与运行的有效性进行审计(含IT审计)。

(三)在 2025 年度财务报表及内部控制审计过程中,对招标单位内部控制发现的问题提供改进建议。

****点击查看公司提供会计准则最新规定的培训。

本次中标单位提供年报审计、内控审计服务时需逐户逐级出具财务报表审计报告。

五、对投标单位的条件要求

(一)投标单位应是在中华人民**国境内依法注册成立,具备财****点击查看事务所执业资格,并已在财政部、证监会备案从事证券****点击查看事务所。

(二)具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管理制度。

(三)近三年内没有被行业主管部门、证券监管部门对其违规行为予以处罚记录,并在承办国有企业年审等工作中未出现重大质量问题。

(四)项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,****点击查看交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(五)本项目不接受联合体投标,不允许任何形式的分包或转包。

六、招标方式

公开招标。

七、招标文件的取得及投标报名

****点击查看事务所需联系****点击查看取得招标文件(见下方联系方式),并向招标单位现场报名登记。

八、投标截止时间/地点

投标截止时间:2025年7月27日14点30分,逾期恕不受理。

地点:**市**区科丰路2号特发信息港B栋18楼

九、开标时间/地点

开标时间:另行通知。

地点:**市**区科丰路2号特发信息港B栋18楼,具体房间另行通知。

十、联系方式

联系人:

张先生(标书咨询及领取)电话:****点击查看2882-8551 151****点击查看5068

卢女士(标书收集)电话:****点击查看2882-8888


****点击查看

2025年7月7日


项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 1 次; 共合作审计供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 天职****伙)
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核心业务: 审计, 中标 3924次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 649次, 占比 16.54%
中标业绩: 上一年中标 1003 次, 中标金额 37829.44
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
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