公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看内部审计及财务检查服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2024年11月05日 11:56 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张微(第1包采购人代表),王俊,张明宇 | ||
总成交金额 | ¥13.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 任皓、王师、张冬丽、杨士琦、莫岚、杨青润 | ||
项目联系电话 | 0871-****点击查看5558 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市**区万华路169号 | ||
采购单位联系方式 | 0871-****点击查看9403 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | ****点击查看广场B区4栋501 | ||
代理机构联系方式 | 0871-****点击查看5558 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 |
标段名称:****点击查看内部审计及财务检查服务项目
供应商名称:****点击查看(普通合伙)
供应商地址:**省****点击查看广场A7地块办公楼13层1301号
成交金额(万元):13
评标方式:综合评分法
评审总得分:87.05
服务类 |
标段名称:****点击查看内部审计及财务检查服务项目 |
名称:****点击查看内部审计及财务检查服务项目 |
服务范围:项目主要是****点击查看事业单位进行2023年度预算执行及财务收支情况的开展内部审计,并依据审计情况向采购人提交详尽的内部审计报告,同时协助采购人对厅属单位开展财务监督检查。审计与财务检查工作要遵循国家相关法律法规及审计准则,确保独立、客观和公正。 |
服务要求:根据审计方案实施现场审计,重点审查单位收支合法合规情况,内控制度建设及执行情况,预算编制及执行、国有资产管理、采购管理、合同管理等情况,采用必要的审计方法,取得相关、可靠、充分的审计证据,编制审计工作底稿,形成审计结论、意见,提出针对性的建议,向采购人提交内部审计报告。 按照采购人工作安排,辅助采购人对所属单位进行财务抽查,收集、整理并提供工作底稿和工作报告。 |
服务时间:合同签订日后1年内完成本项目所有工作。 |
服务标准:满足《中华人民**国审计法》《中华人民**国会计法》《政府会计准则》《**省内部审计工作规定》等有关标准、规范。 |
张微(第1包采购人代表),王俊,张明宇
收费标准:本项目成交服务费以成交价为计费基数、参照国家计委计价格【2002】1980号文规定的《国家计委关于印发的通知》规定的标准下浮20%计取,由成交供应商在领取《成交通知书》时支付。
金额:0.156万元
自本公告发布之日起1个工作日。
无
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地址:**市**区万华路169号
联系方式:0871-****点击查看9403
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地址:****点击查看广场B区4栋501
联系方式:0871-****点击查看5558
3.项目联系方式
项目联系人:任皓、王师、张冬丽、杨士琦、莫岚、杨青润
电 话:0871-****点击查看5558