联系人83个
立即查看
可引荐人脉591人
立即引荐
历史招中标信息3341条
立即监控
联系人83个
立即查看
可引荐人脉591人
立即引荐
历史招中标信息3341条
立即监控
为规范我院采购经济业务、重大经济事项管理,防范廉政风险、合规风险与财务风险,****点击查看医院内控管理体系建设,我院拟开展2026年—2028年审计服务项目,通过公开市场调查方式,了解第三方专项审计服务市场供给、服务标准、人员配置、工作方案、服务报价、业绩能力等情况,为后续项目立项、预算编制、采购方式选择及服务商遴选提供真实、合规、有效的参考依据。本次市场调查仅为采购前期调研,不构成任何采购邀约、招标或合同缔约行为。现将有关调研事项公告如下:
1. 项目名称:****点击查看2026年—2028年审计服务项目(2026年—2028年采购经济业务、重大经济事项专项审计;2026年—2028年财务报表审计;2026年—2028年医院内部控制风险评估及内部控制评价的专项审计)。
2. 调查单位:****点击查看
3. 调查性质:采购前期市场摸底、需求论证、价格调研、服务商能力调研
4. 审计服务期间:拟审计2026年—2028年
5. 服务地点:****点击查看院内
6. 服务周期:合同签订后60个工作日内完成全部审计工作,出具正式专项审计报告及管理建议书。
1.2026年~2028年采购经济业务、重大经济事项专项审计
聚焦我院采购经济业务、重大经济事项全流程、全链条合规性、真实性、效益性的专项审计工作。并出具审计报告和管理建议书。
2.2026年~2028年财务报表审计
****点击查看医院资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表及财务报表附注开展全面审计,核查财务核算真实、准确、完整、合规,对财务报表整体公允性发表审计意见,排查财务核算差错、管理漏洞及各类财务风险。并出具审计报告和管理建议书。
3.2026年~2028年医院内部控制风险评估和内部控制评价的专项审计
根据相关文件规定,开展医院2026年—2028年内部风险评估和内部控制评价。拟对单位层面及业务层面的经济活动及相关业务活动存在的主要风险,确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施,并出具评估报告。
三、资质要求
参与本次市场调查的服务商须具备以下基本条件(需提供佐证资料):
1. 依法注册成立,具备独立法人资格,能够独立承担民事责任,合法合规经营。
2. ****点击查看事务所执业资质,拥有固定的专业审计团队,具备医疗行业专项审计、公立医院内控审计、政府采购审计相关从业经验。
3. 近三年内无行政处罚、行业惩戒、信用不良记录、重大违法违规经营记录,无审计造假、违规执业等不良信用信息。
4. 具备完善的审计质量管控体系、保密管理制度,****点击查看医院保密规定,妥善保管院内涉密财务、采购、业务资料。
5. ****点击查看医院同类专项审计项目的成功案例,能够按期保质完成全部审计工作。
四、报价文件要求
1.报价文件按照提供模板(附件1)要求制作,服务商如需额外补充内容,可自行酌情添加。
五、市场调查报名方式
1.网上投递方式:线上报名,报名资料必须齐全、清晰明了,所有资料须加盖报名单位鲜公章;在规定的报名时限内以PDF扫描件的形式发送到指定邮箱(****点击查看@163.com),请****点击查看公司名称、报名项目。
2.报名咨询电话:审计部韩老师,电话:028-****点击查看5710。
3.报名截止时间:2026年8月28日(周五) 14:00截止(工作时间内)。
六、服务期3年,合同一年一签。
附件1 审计服务市场调查报价文件模板
附件2 市场调查报名表
附件2:审计服务调查报名表.doc