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****点击查看事务所:
按照2025年****点击查看内部审计计划工作安排,****点击查看事务所参与局内部审计工作,现将有关事项公告如下。
一、项目情况
(一)项目名称:市场监管局2025年内部审计项目,包含2024年经费支出审计;2024年内部控制制度建设及执行情况审计;2024年市场监管执法专项经费审计、2024年市场监督管理专项经费审计、2024年食品安全监管专项经费审计、2024年质量技术监督专项经费审计。(详见附件1)
(二)审计期间:2024年1月至12月。
(三)项目预计工作时间:2025年9月。
(四)审计工作地点:****点击查看监管局。
二、供应商资质
(一)具有相应经营范围的独立****点击查看事务所;
(二)具有较强的执业能力和严谨、细致的工作作风,所提供的材料、数据真实可靠;
(三)近三年无不良执业记录,资质审查合格,社会信誉、商业信誉良好;
(四)严格执行国家审计法律、法规、规章,遵守行业执业准则、职业道德规范和廉洁从业纪律规定;
(五)严格履行保密义务;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
三、比选控制价
预算控制价10万元。(此次报价为包干价,比选人无须就本项目向比选申请人支付其他任何费用。)
四、比选方式
竞争性比选,得分高者中选。
五、比选实施步骤
(一)发布比选邀请函
本次比选,通过公开挂网方式邀请不少于3****点击查看事务所参与的方式进行。
(二)参选单位递交参选文件
截止时间:2025年9月8日12:00
递交地点:市场监管局综合处
地址:天府大道北一段18****点击查看广场A座7楼
联系人:宋老师,联系电话:028-****点击查看6412(转9)
参选文件应密封盖章且在截止时间前送达,逾期不再接收。
(三)组织比选会
比选时间:2025年9月8日15:00(暂定)
比选地点:管委会742会议室
比选小组:由该项目经办人员之外的3人组成。
比选会工作流程及评分标准:见附件2
(四)公示比选结果
比选结果将公开挂网公示,公示时间3个工作日。
(五)签订合同。
公示期满,无异议的,按照规定签订委托合同。
附件:1.2025年内部审计项目年度计划表
2.比选会工作流程及评分标准
****点击查看
2025年9月2日
附件1
2025年内部审计项目年度计划表
序号 | 内审项目名称 | 审计内容 | 备注 |
1 | 2024年经费支出审计 | 审查不同性质的资金是否混淆挪用,有无违反相关财经管理规定的行为;支出是否按预算、计划规定的用途和开支标准使用,有无铺张浪费、乱支滥用、任意扩大开支范围和提高开支标准以及是否存在资金管理使用风险;报销程序是否合规,支出的发票等原始凭证是否核验无误,各项经费开支是否符合有关规定;对经费支出的使用效果进行评价。针对发现的风险、隐患、问题提出整改建议。 | |
2 | 2024年内部控制制度建设及执行情况审计 | 围绕风险防范,结合工作实际,检查内控体系制度建设及执行情况,重点关注内控制度是否完善,执行是否到位,分析内控的风险防范作用是否有效,针对内控薄弱环节提出相应整改建议。 | |
3 | 2024年市场监管执法专项经费审计 | 全面了解市场监管执法专项经费使用情况,重点关注大额****点击查看政府购买服务情况,审计内容包括但不限于全流程资料是否齐全,是否符合财政性资金使用管理有关规定要求,全过程资金使用是否合规,政府购买服务项目招采、履约、验收是否到位,第三方机构项目管理是否流于形式,项目监管是否存在风险;对日常经费支出,重点了解资金的使用是否符合规定的范围和标准,费用报销是否符合程序、报销资料是否齐全等情况,针对发现的问题提出整改建议。 | 专项经费审计 |
4 | 2024年市场监督管理专项经费审计 | 全面了解市场监督管理专项经费使用情况,重点关注大额资金使用情况、政府购买服务情况,审计内容包括但不限于全流程资料是否齐全,是否符合财政性资金使用管理有关规定要求,全过程资金使用是否合规,政府购买服务项目招采、履约、验收是否到位,第三方机构项目管理是否流于形式,项目监管是否存在风险;对日常经费支出,重点了解资金的使用是否符合规定的范围和标准,费用报销是否符合程序等情况,并针对发现问题提出整改建议。 | 专项经费审计 |
5 | 2024年食品安全监管专项经费审计 | 围绕集中整治工作,重点关注食品安全监管专项经费中涉及校园食品安全、肉制品监管等工作经费使用情况、项目招采情况,审计内容包括但不限于是否符合财经纪律工作要求以及财政性资金使用有关规定,项目招采、履约、验收是否到位,并对经费使用效果进行评价,针对发现问题提出整改建议。 | 专项经费审计 |
6 | 2024年质量技术监督专项经费审计 | 围绕集中整治工作,重点关注质量技术监督专项经费中涉及电动自行车、民用水电气计量等工作经费使用情况、项目招采情况,审计内容包括但不限于是否符合财经纪律工作要求以及财政性资金使用有关规定,项目招采、履约、验收是否到位,并对经费使用效果进行评价,针对发现问题提出整改建议。 | 专项经费审计 |
附件2
比选会工作流程及评分标准
一、工作流程
(一)参选单位按要求递交响应文件。
(二)该项目经办人员组织比选会,比选会流程如下:
1.密封****点击查看小组成员检查无误后现场拆封;
2.比选小组成员现场查看参选单位比选材料,依据评分标准分别对参选单位进行打分;
3.比选小组成员打分结束后,由该项目经办人员在监督员监督下对各参选单位得分情况进行统计,参选单位最终得分按以下公式进行计算:
最终得分
4.确定中选
二、评分标准
序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
1 | 项目 报价 | 20分 | 采用低价优先法计算,即以满足要求且报价最低的供应商的价格为基准价,其价格分为满分,其他供应商报价得分为(基准价/供应商报价)×20,保留2位小数。 |
2 | 项目 方案 | 30分 | 根据供应商的服务方案与服务措施进行综合评分,优秀11-15分,较好6-10分,一般0-5分, 说明:优秀,服务方案及服务措施完整、全面,可操作性强; 较好,服务方案及服务措施较完整,有一定针对性,可操作性较好; 一般,服务方案及服务措施存在明显缺陷,针对性不强,预期效果不佳。 |
根据供应商的现场驻点人员配置情况进行综合评分,第一名8分,其余按名次排名递减2分,直至该项得分为零分为止。现场驻点人员在审计期间应集中在审计地点办公。 | |||
根据比选申请人的时间进度计划与措施进行综合评分,第一名7分,其余按名次排名递减1分,直至该项得分为零分为止。 | |||
3 | 实施力量及团队的整体评价 | 30分 | (1)项目主审人具有注册会计师资格得4分。 (2)项目组员(不包括主审人)具有注册会计师资格或会计相关专业中级以上技术职称,每人得2分,最高得8分;其余得1分,最高得3分。 (3)项目主审人近1年内负责省、市、****点击查看机关内部审计相关项目,每次得2分,最高得10分。 (4)项目组员(不包括主审人)具有3年以上(含2年)省、市、****点击查看机关内部审计工作经验的,每人得2分,最高得8分。 |
4 | 业绩 证明 | 15分 | (1)供应商近2年内承担省、市、****点击查看机关内部审计相关项目,每次2分,最高10分。 说明:提供相关业绩证明材料,如:中标(选)通知书、合同(协议)复印件关键页(加盖供应商单位公章)等。 (2)根据****点击查看协会发布的《**省2020****点击查看事务所综合评级情况》对供应商的综合评级类别进行评分。5A****点击查看事务所,得5分;4A****点击查看事务所,得4分;3A****点击查看事务所,得3分;2A****点击查看事务所,得2分。 |
5 | 其他服务 | 5分 | 1. 除审计项目外,提供审计、财务相关专题培训加2分,最多加4分。 2. 能够协助制定或修订财务等内部控制制度加1分。 以上服务内容一经确定,在服务合同中进行明确,不再另外收费。 |
注:1.以上各要素将纳入合同管理,如出现驻场人员数量、要求与实际不符等违约行为的,按照合同约定处理。 2.根据审计需要,出具3份审计报告,2024年经费支出内部审计报告、2024年内部控制制度建设及执行情况审计报告、2024年专项经费审计报告(含4个子项目) |
三、比选纪律要求
1.每位评委独立评审,不受其他评委干扰。
2.在比选过程中,评委必须按照评分标准进行评比。
3.在比选过程中,评委不得擅离职守,影响评比工作正常进行。
4.评委不得收受他人的财物和其他好处,不得影响公正的评分。