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****点击查看医院现就“医疗设备绩效审计、科研经费使用专项审计、内部控制风险评估”采购项目进行院内调研,欢迎符合条件且有意参与****点击查看事务所、****点击查看公司等)在指定时间内提交资料。
一、项目概况
(一)项目名称:医疗设备绩效审计、科研经费使用专项审计、内部控制风险评估
(二)项目子项:
子项目1:2023-2025年医疗设备绩效审计服务
子项目2:2023-2025年科研经费使用专项审计服务
子项目3:医院2026年度内部控制风险评估
(三)服务内容简要:
1.医疗设备绩效审计:对医院2023-2025年期间新增购买单价100万元以上医用设备(预计设备约114台,总价值约3亿元,以项目时实际开展的清单为准),开展采购管理、资产管理、绩效管理等审计,重点关注设备配置论证、采购执行、合同管理、验收盘点、使用效率、收费执行、社会效益及科教效益等,并识别闲置与低效资产,出具审计报告并提出有效整改措施。
2.科研经费使用专项审计:对医院2023-2025年期间纵向课题科研经费使用情况进行审计,重点审查个人累计30万元以上纵向课题经费管理规范性(约22项,重点审计预算管理、支出合规、审批程序等)、经费使用与科研产出匹配性(对照合同、成果评价等)、科研经费使用台账完整性等,出具审计报告并提出有效整改措施。
3.内部风险评估:根据《关****点击查看医院内部控制建设的指导意见(财会[2023]31号)》、《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)等文件要求,从单位层面、****点击查看医院2026年度内部控制总体风险情况作出评价,并提出风险应对策略及整改建议。
二、供应商准入资格
1.供应商必须符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件;
2.供应商是具有独立承担民事责任能力的,在中华人民**国境内注册的法人、其他组织或自然人,且具备从事审计、咨询或风险评估等经营范围和能力;
3.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.供应商(含其授权的下属单位、分支机构)近三年内在经营活动中没有重大违法行为:即在经营活动中履约情况良好,没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚,否则,投标将被否决;
5.供应商负责人(或法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加项目同一标段投标。若出现以上情况,以先报名登记者为有效投标单位(供应商须提供承诺函及关联关系说明,并加盖投标人公章);
6.本项目不接受联合体参与。
三、优先考虑(非必需,但调研将重点关注,如有相关业绩建议提供业绩相关材料,如审计报告,内控建设、评价报告等):近****点击查看医院****点击查看事业单位同类审计项目业绩。
四、网上公告时间及要求
(一)公告时间:2026年7月1日起至2026年7月7日止。
(二)符合资格的供应商应在公告时间内提交调研报名资料。资料需加盖供应商公章,公司有电子公章优先使用电子公章,公司无电子公章采用纸质扫描方式。资料请发送至邮箱(****点击查看@fsey.com)。
邮件标题格式:市二医院审计、风险评估-公司全称-联系人-联系电话
调研文件材料命名格式:市二医院审计、风险评估-公司全称-联系人-联系电话.pdf,注意电子章材料需有文档目录结构,结构应清晰可读。
(三)报名时,请供应商提交以下资料:
1.企业法人营业执照(副本)复印件;
2.税务登记证书(国、地税)复印件(三证合一可不提供);
3.组织机构代码证复印件(三证合一可不提供);
4.报价清单(格式见附件,内容需包含:序号、服务子项名称、服务内容简述、报价(万元)、备注等);
5.自行登录“国家企业信用信息公示系统”(),在右上角“信息打印栏”打印《企业信用信息公示报告》;
6.营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”的,须打印商事主体信息公示平台查询页;
7.报名人如为法人代表,须提交供应商法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件(原件备核)。报名人如为授权代理人,须提交供应商法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件(原件备核);
8.针对本项目的初步服务方案(含对二个子项的理解、工作思路、人员配置、时间计划、质量保障措施等);
9.近五年同类项目业绩证明(合同关键页或中标通知书复印件,如有);
10.相关执业证书(如有请提供)及其他专业资质证明。
备注:
1.供应商提交的材料必须真实可靠,如经核实为虚假材料的,将取消****点击查看医院供应商诚信黑名单。
2.供应商不得串通围标,如发现有串通围标行为将取消其参****点击查看医院供应商诚信黑名单。(串通定义见《中华人民**国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条)。
四、联系事项
调研公告如有不详之处,请咨询审计科余先生,电话:0757-****点击查看9070。
说明:本调研公告主要用于市场摸底,不构成正式采购邀请。****点击查看政府****点击查看医院内控制度另行公告。
五、附件内容